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欣欣子
于2022-06-02 11:22 發布 ??1527次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2022-06-02 11:29
月底先計算應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-上月留抵如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
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現在確定銷方在當月作廢了進項票,而我們這也顯示作廢的稅額在當月進項稅額中,怎么做進項稅轉出?
答: 在申報時候填寫進項轉出
公司這個月進項票就一張,進項稅額認證完大于銷項稅報稅什么的可有影響
答: 你好,當月不繳納增值稅就是了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 發現一張2017年的進項票未勾選認證 進項稅額兩百多 現在如何處理
答: 這個已經屬于企業放棄抵扣的權利,直接視同普通發票入賬。
請問李老師,我們收到幾張免稅的苗木進項票(電子普票),進項稅額怎么算?
討論
老師您好,請問一下,取得的進項票先做待認進項稅額處理,月末的時候做認證,還是下月初的時候做認證了
想問下進項票 當月認證的多了,下月還用不完,這種情況可以 進項稅額是一直預留 往后推的嗎,有沒有時間限制,像彌補虧損 不是有規定連續5年嗎
你好老師,我們是銷售成品油的,然后勾選進項票點出這塊進項稅額不對,我們收到的票稅額是正常的,這塊怎么處理呢?
這是什么意思啊?為什么還得把它轉換成17%的呢?如果取得的進項票稅率不是17%,那為什么不可以直接減去它的進項稅額呢?請給予詳細解答一下
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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