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保險代理人9月份傭金7萬,年度傭金不超過50萬 ,他除了個人所得稅外,還有其他的稅嗎?大約是多少?
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2019-11-13
現(xiàn)在想從個人購入機械設(shè)備,將購入機械設(shè)備作公司所有,可沒有正規(guī)稅務(wù)發(fā)票,能入帳嗎?稅務(wù)允許嗎?
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2017-06-02
10.以財政零余額賬戶用款額度發(fā)放當(dāng)月在編職工薪剛和外部人員勞務(wù)費,并代扣介 人所得稅4 500元
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2022-05-31
?親給你一道題試試做做 一般納稅人企業(yè)一道最難的題如下: 條件 1.2015年11月A企業(yè)當(dāng)月發(fā)生不含稅銷售額136904.27元,上月留底稅額234722.77 2.2015年12月A企業(yè)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出215158.98元,并且該企業(yè)在2015.5月有一筆稅控系統(tǒng)維護(hù)費820元。 試問 1.A企業(yè)2018.11月留底稅額多少? 2.A企業(yè)在2015.12月申報后會計分錄如何? 老師,幫忙解答一下這個題,急急
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2019-10-04
老師,因一直作內(nèi)賬,有些稅務(wù)沒搞清楚。比如2022年底,手頭中進(jìn)項稅額(已全部認(rèn)證)大于銷項稅額,那這個留抵稅額可以在2023年繼續(xù) 作為進(jìn)項稅抵扣,這是可以的吧?還有一種情況:在2022年底,我是知道我手頭中有多少進(jìn)項發(fā)票的,經(jīng)計算我的進(jìn)稅大于銷項,那我把一部分進(jìn)項發(fā)票故意不認(rèn)證,留 著2023年后再認(rèn)證抵扣可行不?
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2022-12-13
企業(yè)進(jìn)入清算前,帳內(nèi)存在增值稅銷項稅、帳內(nèi)無進(jìn)項稅;帳外存在留抵稅額,怎么進(jìn)行會計處理?
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2019-08-13
您好,王老師 我想問一下一般納稅人有留抵稅額,應(yīng)該放在哪個科目
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2019-10-11
留抵稅額有很多就可以一直抵扣進(jìn)項稅嗎?有期限嗎?
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2018-02-27
老師,生產(chǎn)加工企業(yè),11月開具的國外銷項發(fā)票,沒有抵扣稅額沒有申報退稅,12月有了留抵進(jìn)項,申報退稅,如果退稅額是1萬,留抵稅額是9千,剩余1千要繳納附加稅,具體增值稅和附加稅的報表如何填寫
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2021-01-04
若這個月申報增值稅進(jìn)賬大于銷項,是不是也是直接正常申報即可?進(jìn)賬多出部分是系統(tǒng)直接會生成留抵稅額嗎?
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2020-06-01
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
廠是四月剛開的,期間陸續(xù)購進(jìn)機器設(shè)備,但近期銷售活動不多,仍有留抵稅額,那么購進(jìn)的固定資產(chǎn)取得發(fā)票了這個月要去認(rèn)證嗎?如果認(rèn)證了留抵稅額會不會太多了?
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2017-07-25
計提增值稅時有留抵稅額的分錄怎么做
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2015-10-22
老師,期末應(yīng)交增值稅有借方余額,應(yīng)該怎么處理?相當(dāng)于有留抵稅額
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2019-10-11
您好,我前期認(rèn)證進(jìn)項有留抵,留抵稅額又夠本期抵扣,本期就沒有認(rèn)證勾選進(jìn)項,那我增值稅申報附列(二)進(jìn)項明細(xì)需要填寫嗎?
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2019-10-06
生產(chǎn)的出口貨物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選一個或一個以上)問題:根據(jù)上述資料,當(dāng)期應(yīng)納稅額是: A、13萬元 B、-13萬元 C、31萬元 D、-31萬元
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2022-11-04
應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),留抵稅額有 但是銷項稅大于進(jìn)項稅,就是我應(yīng)交稅費現(xiàn)在是貸方負(fù)數(shù),我們現(xiàn)在在申請增值稅留抵退稅 稅局要求我們自查,怎么辦
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2022-05-05
你好老師,我們單位出現(xiàn)去年開票錯誤要補交增值稅和滯納金共計9萬元,但今年有專票留抵稅額,請問老師我可以抵減嗎?
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2019-10-14
留抵稅額可以抵消企業(yè)所得稅么
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2022-05-01
3月出口的收入是500萬,請問,那可以申請的出口退稅額是500*0.13萬元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬元)。
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2022-04-20
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