
老師,生產(chǎn)加工企業(yè),11月開(kāi)具的國(guó)外銷項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有抵扣稅額沒(méi)有申報(bào)退稅,12月有了留抵進(jìn)項(xiàng),申報(bào)退稅,如果退稅額是1萬(wàn),留抵稅額是9千,剩余1千要繳納附加稅,具體增值稅和附加稅的報(bào)表如何填寫(xiě)
答: 你好,在報(bào)增值稅的同時(shí),在附加稅(費(fèi))申報(bào)表中填報(bào).
本月沒(méi)有增值稅銷項(xiàng)稅 ,只有進(jìn)項(xiàng)稅 留抵稅額增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)(附加稅費(fèi)情況表) 這個(gè)表里面 ---可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況 這里面需要填寫(xiě)么??
答: 同學(xué)你好 有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣需要填寫(xiě)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,退回的增值稅留抵額以后還能抵銷項(xiàng)稅嗎?
答: 你好,沒(méi)法抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的


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2021-01-05 08:15
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2021-01-05 08:22
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