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我公司開6%的服務(wù)費(fèi),增值稅附表1怎么填列,一般納稅人
1/2007
2019-07-04
我公司小規(guī)模,銷售自產(chǎn)自銷,申報(bào)增值稅時(shí)需要填增值稅減免稅申報(bào)表嗎
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2021-07-06
老師你好,請問下現(xiàn)在申報(bào)增值稅,不用填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了嗎?
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2022-02-08
12月增值稅納稅申報(bào)表上的留留抵稅額是4116.43元,12月資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)-4276.59元,差額正好是11月繳納的附加稅160.16元!資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)對嗎?如果不對,怎么調(diào)整分錄
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2021-01-09
月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方表示金額是不是就代表增值稅申報(bào)表上的期末留底稅額?他兩個(gè)金額應(yīng)該一直是嗎?
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2021-09-01
一月開的普票有稅率,申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢?我是填的附表一(1月開的普票銷售額填在9列18行免稅收入那里,),也填了免增值稅那張表,但是申報(bào)的時(shí)候申報(bào)失敗,提示“開票的普票稅金是5萬多,申報(bào)的稅金是0”,到底應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
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2020-02-25
這個(gè)月稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里的增值稅申報(bào)表增加多張報(bào)表,公司是經(jīng)營汽車銷售和維修等,現(xiàn)在不清楚要填那幾張報(bào)表了。
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人增值稅零申報(bào)時(shí),增值稅減免稅明細(xì)表中需要把金稅盤和維護(hù)費(fèi)填入表中嗎?還是等需要抵減增值稅時(shí),才填入減免稅明細(xì)表。
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2018-01-11
老師您好,去年申報(bào)增值稅,有一部分收入是申報(bào)了13個(gè)點(diǎn)的無票收入,稅率申報(bào)錯(cuò)了,今年針對這筆收入開發(fā)票是開的6個(gè)點(diǎn),可以在今年做調(diào)整嗎?還是說必須去更正去年的納稅申報(bào)表
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2022-03-04
個(gè)體戶,因?yàn)橹鞍肽隂]申報(bào),現(xiàn)在轉(zhuǎn)為非正常狀態(tài),正在稅局這邊填寫報(bào)表,紙質(zhì)報(bào)表,有增值稅納稅表和通用申報(bào)表,增值稅的我基本之前都填500或者1000,通用的現(xiàn)在有個(gè)人所得稅和城市建設(shè)附加,教育費(fèi)附加,地方教育附加,完全不知道要怎么填。還說如果有一張有填數(shù)就要去罰款,我原來增值稅就有填,但是都是未達(dá)起征銷售點(diǎn)的。也是搞不明白了。完全不會(huì)填,之前也都是電腦摁摁的,沒填過
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2019-03-18
我的賬上掛著代扣稅金,但是在增值稅納稅申報(bào)表上面又沒有體現(xiàn)的,這個(gè)怎么處理
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2021-02-22
老師您好,11月,公司既有內(nèi)銷貨物,又有外銷貨物,請問應(yīng)如何填寫增值稅納稅申報(bào)表,謝謝
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2024-12-09
最近補(bǔ)了房產(chǎn)稅,從租的計(jì)稅方式從今年1月一直補(bǔ)到11月。還補(bǔ)了土地使用稅,房子不在我們公司名下,但是是實(shí)際使用人,現(xiàn)在我是不是要按稅務(wù)局核定的租金去改增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表?收入是不是按照稅務(wù)局交房產(chǎn)稅的租金填寫收入?
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2021-12-28
請問7月份進(jìn)行的出口的不收匯不退稅的情況下,8月份的增值稅納稅申報(bào)表是不是就可以零報(bào)了?
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2022-07-19
留底退稅的金額,是在增值稅納稅申報(bào)表里的哪個(gè)科目看啊
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2023-04-12
你好 老師,小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個(gè)點(diǎn)90多萬的專票,后沒注意稅點(diǎn),紅沖掉3個(gè)點(diǎn)40萬的專票,導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù),可稅額多沖了1000多,請問這個(gè)稅款能退回或者留下次抵嘛?麻煩老師幫我看看,謝謝了
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2020-07-04
增值稅納稅申報(bào)表是根據(jù)什么填報(bào)的?我現(xiàn)在我公司報(bào)表都沒出就申報(bào)了先
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2016-07-15
一般納稅人,農(nóng)民專業(yè)合作社,免征增值稅和企業(yè)所得稅企業(yè),增值稅申報(bào)表和季度所得稅表要填寫哪幾張表呢
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2017-01-06
城建 教育附加申報(bào)表怎么填
1/497
2020-01-08
我在填增值稅申報(bào)表,稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,上月航天給開的增值稅專票,這是不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的, 但是我給認(rèn)證了,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,做全額抵扣,這樣可以嗎? 還想問下老師,如果這個(gè)稅控盤和技術(shù)服務(wù)費(fèi)開的是普票,是不是也可以認(rèn)證呢?
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2016-09-08
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