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老師,遞延所得稅資產發生額這點沒看明白能講講嗎
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2022-08-30
我想問下:去年沒有做遞延所得稅資產,今年想補做,會計分錄是什么啊?
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2021-05-12
為什么要確認遞延所得稅資產
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2020-06-10
老師,我總是區分不了什么時候是遞延所得稅資產什么是遞延所得稅負責,麻煩老師解析一下
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2021-08-25
是不是賬大于稅就是遞延所得稅資產呀
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2019-08-27
為什么不是 500乘25% 他不是問暫時性差異 暫時性差異應該是 可抵扣什么? 算遞延所得稅資產 吧 1627007537933
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2021-08-01
為什么遞延所得稅負債和遞煙所得稅資產會同時存在了,同時有多交,有少交,不好理解?兩個科目一抵,留一個科目不好理解嗎!
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2020-12-23
年度虧損要確認遞延所得稅資產嗎
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2024-09-10
老師,以攤余成本計量的國債,會產生稅會差異嗎?如果產生稅會差異,需要確認遞延所得稅資產或者負債嗎?
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2023-05-04
新租賃準則里面,要計提遞延所得稅資產嗎?怎么計提
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2023-04-02
遞延所得稅負債將來如何銷賬啊?
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2021-03-29
這道題稅率的變化不需要調整2018年末確認的遞延所得稅資產400*25%嗎?不是稅率由25%變成15%了嗎
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2021-02-04
已經算出來遞延所得稅期末余額是20,直接減去期初的30 不就是當期應確認的遞延所得稅負債嗎 ,為什么答案不是直接20-30
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2021-08-07
求遞延所得稅資產和負債期末余額是期初余額+本期發生額嗎?
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2021-08-24
這個遞延所得稅負債余額和年末余額與影響損益的暫時性差異有關嗎?
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2022-05-16
老師,這道題是不是可以這樣理解:當期應交所得稅的分錄是借:所得稅費用 貸:應交稅費—所得稅費用;而遞延所得稅資產增加的分錄是借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用;所以一借一貸充抵后的余額就是15800-300=15500呢?
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2021-05-14
例題:公司盈利100萬,采用雙倍余額法折舊,折舊金額為10萬,稅法要求直線折舊,折舊金額為5萬,借:遞延所得稅資產1.25 貸:所得稅費用1.25 不懂為什么遞延所得稅資產增加,就要沖減所得稅費用。。。利潤表上的所得稅費用不是用利潤總額100*25%計算得出來的嗎?如果遞延所得稅增加時,就沖減了所得稅費用,利潤表中的所得稅費用不就減少了嗎?
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2020-03-07
光明公司新建一項固定資產(設備)2020年元月投入使用,價值800萬元,預計使用5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊。假設不考慮其他因素,年末資產負債表日計算企業所得稅費用時,會形成遞延所得稅費用嗎?如果會形成,是形成的遞延所得稅資產,還是形成遞延所得稅負債呢?金額是多少?并編制會計分錄。
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2020-04-19
合并報表時,資產計稅基礎大于賬面價值,例如:無形資產賬面價值=200萬,公允價值=300萬,調整子公司賬面價值為公允口徑時的分錄: 借:無形資產 100 貸:資本公積 75 遞延所得稅負債 25 而所得稅費用里資產賬面價值小于計稅基礎時確認為遞延所得稅資產,合并報表確認為負債
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2020-07-31
為什么是 借:所得稅費用3.75 貸:遞延所得稅資產3.75 是因為沖銷了壞賬準備 增加了收入 所以要增加所得稅費用嗎?1597204279403
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2020-09-29
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