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老師!我們企業是一般納稅人建筑業,今天我進電子稅務局我一看企業所得稅匯算清繳只讓我填A類企業所得報表,還有企業所得彌補虧損明細表,還有減免所得稅優惠明細表,還有財務報表,可是我年前有暫估的成本費用啥的,我該怎么調整怎么填哪?我沒有納稅調整明細表!第一次匯算清繳麻煩老師指點!財務報表是不是就是照抄2021年底的金蝶上的財報?
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2022-03-09
老師,我單位是一家果品加工企業,經營范圍里還有塊副業是房屋租賃,現在對租賃方收取的電費無法給對方提供發票(因我們是先統一以我們企業的名義按月給電力公司交納電費,完了一年查抄一次對方電表收取租賃方電費,因電費有損耗,我們收取租賃方電費單價較高),而對方又是正規的企業,非得要發票來做賬。請教老師,這種情況怎么處理為好?
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2019-05-22
我是新手,單位前出納移交給我的現金日記賬本,她登記是從2019年12月起至2021年9月止,我接著從10月登記,中間領導交接,日期登記錯誤后,由于不懂更正方法,用黑筆劃線后,把賬頁紙不小心弄破了,現在有什么好的辦法處理?重新購買新賬本,能重新把前出納登記的帳重新記錄,保留舊賬本嗎?會出現什么問題嗎?現在讓前出納重新抄她之前記錄的帳也不可能了
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2022-01-26
所以不知道是不是四個都要填,還是按照之前的資產負債表照著抄就行了啊去年開始的 哪位手工帳、電腦賬都會的在線啊,我發資料給您們哪位大神看下該如何填就是 啊我只有之前結轉出來的所有報表就是了 這是錄入之前的期末數都急死了第一次接觸會計方面的知識,都怪自己還不懂就接手了現在趕鴨子上架,必須要準確無誤啊先應付下吧
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2017-04-07
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%計提盈余公積。A公司的主營業務為銷售商品和提供勞務。A公司2019年發生的有關經濟業務如下:(1)5月25日,A公司向丙公司銷售批商品,不含增值稅的銷售價格為300萬元,增值稅稅額為390萬元,該批商品成本為2400萬 計提存貨跌價準備100萬元,該批商品已發出,款項已經收到,滿足收入確認條件。6月5日,丙公司在驗收該批商品時發現部分商品 有瑕疵,A公司同意退回10%的瑕疵商品,開具的紅字增值稅專用發票上注明的價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。 2)11月20日,A公司與戊公司簽訂一項為期3個月的服務合同,合同總收入為90萬元,當日,收到戊公司預付的合同款45萬元。12月 31日,經專業測量師測量后,確定該項服務的履約進度為40%。至12月31日,累計發生的服務成本為30萬元,估計完成該合同還將發生 服務成本40萬元,該項服務交易的結果能夠可靠計量,假定發生的服務成本均為職工薪酬,不考慮稅費等相關因素(3)11月30日,銷售材料一批,成本30萬元,售價40萬元不含稅,款項已存銀行 求會計分錄
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2020-07-21
如圖所示,請問開票截止時間,數據報送起始日期,數據報送終止日期,最新報稅日期分別代表什么意思呢?拍照日期是2020年3月3日,我們單位2月份是按季度申報的小規模納稅人,3月份變成了按季度申報的一般納稅人,在3月1日登陸開票軟件時系統好像自動抄報稅了,如果我現在點擊如圖所示右下角的上報匯總和反寫按鈕,數據會變化會受到影響嗎?
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2020-03-03
作業四: 不用抄題,寫答案后拍照上傳! 一、根據以下損益類賬戶 科目名稱 借或貸 結賬前金額 主營業務收入 貸 6000000 其他業務收入 貸 700000 投資收益貸 1000000 營業外收入 貸 50000 主營業務成本 借 4000000 其他業務成本 借 400000 稅金及附加 借 80000 銷售費用 借 500000 管理費用借 770000 財務費用借 200000 營業外支出 借 250000 (一)請計算并寫出計算過程:(1)營業收 入(2)營業成本(3)營業利潤(4)利潤總 額(5)所得稅費用(6)凈利潤 (二)1.結轉損益類賬戶(寫會計分錄)并算 出利潤總額。 2.計算,結轉所得稅費用(寫會計分錄)并算 出凈利潤。 二、根據以下材料,做會計分錄。(注意:不 用抄題,會計分錄按規范寫,寫整齊) 1.收到股東金風公司的貨幣投資300000元, 款項已存入銀行。 2.從銀行借入期限為6個月的借款200000元 款項已存入銀行。 3.購入甲材料100千克,每千克210元,貨款2 1000元,增值稅2730元,運雜費2000元(不 考慮增值稅),款項均已銀行存款支付,
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2022-11-24
老師您好,我想咨詢一下,財務人員電腦上的一些軟件都是做什么用的,1、企業認證抄報綜合數據采集系統2、全國稅收調查系統N7SS(錄入版)3、開票軟件4、河北國稅納稅人端信息采集軟件5、服務365(防偽開票、網上認證、采集系統、發票查詢)6、我想問的是服務365里面的防偽開票和外面獨有的開票軟件是一樣的用途嗎?如果是一樣的用途,為什么服務365里面一個,桌面上還會放一個開票軟件呢?謝謝請回答
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2015-09-17
472817080我們月底要預提水電費,所以我不知道這個20%稅金要不要一起預提 今天我是直接按管理課給的電費(自己抄的電表),預提的電費。準備下月收到發票付款的時候20%的稅金做福利金,進項稅額就減少20%。我不知道這樣做對不對,所以才想問下你們我上個月沒做,直接把稅金減掉20%,這個20%我直接算到費用里了。主管沒說什么,我不知道她是沒發現還是我這樣做可以,所以想請教 這樣對不對
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2017-07-31
我們新收購公司首次申請專票,十萬元版的,稅局要求我們先取得進項再批給我們票,可是進項票取得了,也認證了,稅務大廳也能查到認證了,可是專管員這系統查不到信息,后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后,他們才能看到我們的進項票信息,不給我們批票,怕對方發票作廢什么的有風險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了,難道沒有別的辦法了嗎,我該怎么跟他解釋呢?
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2018-05-28
單位是工業企業,為小規模納稅人。公司把倉庫出租給A企業,雙方各自安裝電表,但電業局月末開出的發票就一張,而且是公司名頭的,公司可以根據A企業抄表記錄給A企業開發票嗎?公司每月電費賬務處理及收到乙企業的電費怎樣做。具體的會計分錄如何:公司月初向電業局預交電費5000元,月末電業局發票金額為4000元(公司及A企業一共用電金額)。然后根據A企業實際用電量1000元,怎樣做分錄
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2017-03-16
企業是有自行研發軟件,然后做退稅處理,上個月開了80萬的專票,后面想作廢因為做了非征期抄稅,專票就作廢不了了,上個月報稅的時候是直接把這80萬填在 一般 貨物 那里,這個月開紅字和藍字發票,那這個月就一正一負平了,可是上個月的80萬是沒有做退稅處理的,這個月開的80萬發票里面其中有40萬的發票是軟件價格,那可不可以再減去銷項票的40萬再去算稅負率呢?
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2018-09-20
情況是這樣的:先報了增值稅 然后才抄報然后清卡清不了 去稅局幫清卡 工作人員說增值稅申報表的數據對不上 讓回來改好再清卡 增值稅是零申報 期間8月份購買稅控盤200元,技術維護費280元,購買后有開具普票(其中正常開票總額為36931.36元 已開作廢發票總額為33277.11元) 針對這個情況想知道申報表的具體填寫方法及流程(我們是小微企業,小規模納稅人) 第一次接觸什么都不懂,請老師多多包涵
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2018-10-19
老師 合并報表 抵消的問題 個別報表提了存貨跌價準備 合并報表抵了 借:存貨-存貨跌價準備 貸:資產減值損失 200 然后第二年 內部交易 把剩下的存貨賣了 也就是未實現的內部交易損益全部實現了 把上年的照抄 借:存貨-存貨跌價準備 貸:未分配例利潤-年初200 借:營業成本(我知道該抵消上年沖的存貨 ,可是怎么進營業成本了呢? 不應該是資產減值損失嗎 還是我分錄寫錯了) 借: 存貨-存貨跌價準備
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2020-09-17
我們新收購公司首次申請專票,十萬元版的,稅局要求我們先取得進項再批給我們票,可是進項票取得了,也認證了,稅務大廳也能查到認證了,可是專管員這系統查不到信息,后來說得等到下個月供貨方抄報稅以后,他們才能看到我們的進項票信息,不給我們批票,怕對方發票作廢什么的有風險。那這樣我們這個月就不能開票給我的客戶了,難道沒有別的辦法了嗎,我該怎么跟他解釋呢?
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2018-05-28
老師,公司是小規模,每次個稅都是零申報,增值稅只有去年的一個季度開超票了,平時也是零申報。好幾個月也不開一張票呢。我交接不久,個稅我都是申報完插入金稅盤自動上報匯總清卡,顯示的都正常。增值稅我也申報完了,增值稅申報前應該得先抄報稅再申報再清卡吧,我想作廢申報記錄按正確流程,又擔心會不是像個稅一樣插上金稅盤后就自動上報匯總清卡了
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2020-04-17
我們另一個企業,4-6月沒有發生業務,但是我看到之前1-3月申報的報表里面 資產負債表 和利潤表都有數據,,但是所得稅卻沒有數據,,,那么本次申報 我的資產負債表和利潤表怎么填寫啊? 1,4-6月的期末就是 =本期發生額+1-3月期末余額吧? 2, 那個年初數我就抄寫1-3月時候的年初數嗎?還是? 2,利潤表的本年累計是1-6月的數據嗎? 4-6月是0 那么1-6月 就還是之前1-3月的數據了唄?
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2019-07-03
老師,我司11月轉為一般納稅人,今天去前臺申報了10月份和11月的增值稅,回來的時候去稅控盤反寫,提示為風險納稅人,不允許反寫,請問這是什么情況,我做什么事情了嗎,11月份零申報沒開票,就是小規模的時候當時買稅控盤的人教說每個月15號前點一下抄稅和反寫就可以,一年多來我都是這樣的,這幾天才知道一般納稅人最后申報完才能反寫。。。但我4號已經點過,會不會是因為這個?
2/1217
2016-12-15
老師 合并報表 抵消的問題 個別報表提了存貨跌價準備 合并報表抵了 借:存貨-存貨跌價準備 貸:資產減值損失 200 然后第二年 內部交易 把剩下的存貨賣了 也就是未實現的內部交易損益全部實現了 把上年的照抄 借:存貨-存貨跌價準備 貸:未分配例利潤-年初200 借:營業成本(我知道該抵消上年沖的存貨 ,可是怎么進營業成本了呢? 不應該是資產減值損失嗎 還是我分錄寫錯了) 借: 存貨-存貨跌價準備
1/1680
2020-09-18
某廠根據2022年8月工資結算憑證匯總的薪酬費用為基礎,生產車間生產甲、乙兩種產品,生產工人的計時工資共計58800元,車間管理人員的工資8860元,車間管理人員的工資18000元。甲產品完工數量1000件,乙產品完工數量800件。單位產品工時定額為甲產品2.5小時,乙產品3小時。 要求: 1、按定額工時比例分配生產工人工資。(寫計算過程,無過程的成績為0分) 2、編制分配表,并編寫會計分錄。( 抄題)
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2022-09-13
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