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上月做錯了分錄做了借:應付福利費22550 貸:現金22550 已經結轉了 這個月沒有收支,只做一筆調整 應該是大 借:管理費用 福利費 22550 貸:現金22550 這個月要結轉嗎?
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2021-04-18
老師您好,我有幾個疑問, 1、最后一筆分錄有活動成本金額是16000。他為什么結轉17800,應該是借:非限定性凈資產17800,貸:業務活動成本16,000,管理費用1800。麻煩您看一下是否這樣? 2、最后一筆分錄我還是沒看懂。為什么要從限定性凈資產結算到非限定性凈資產17800?
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2020-05-31
老師,因向銀行貸款,要繳納貸款合同的印花稅400元,分錄怎么做呢?是做到管理費用嗎
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2019-08-03
7月份發6月份的工資,在7月份計提發放可以嗎?還有員工的工資,一部分是辦公室的入到管理費用,另一部分是外面做工程施工的入到工程施工成本科目里,幫看下截圖分錄這樣可以嗎
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2018-07-18
老師,請問一張憑證里面做了兩個管理費用分錄,這是什么意思?借:管理費用-咨詢費用(藍字) 貸:管理費用-咨詢費(紅字)
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2019-08-03
這個分錄指定的附表現金流該選擇哪個呢,分錄是管理費用-福利費
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2019-04-06
社保個人部分和公司繳納的部分同時在支付的時候直接掛管理費用-社保費,這個分錄錯了?
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2018-09-26
請問公司話費,網費,運費,快遞費等屬于管理費用嗎?分錄怎樣寫
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2015-12-23
我想請教你兩個問題:1.我這個月應付人家200元,但實際現金只付150元,余下50元就不用付,那么我分錄是否:借:應付帳款:200元,貸:現金:150元,貸:管理費用:50元嗎 2.我們申報人數是3人,但是我們老板一直用他私人帳號發工資,人數遠遠超出當時的申報工資,有沒有問題
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2020-04-17
借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊,老師這筆分錄怎么理解?
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2020-05-15
你好老師,我想咨詢一個問題。就是代賬的會計把1到3月公積金個人承擔的部分計入了管理費用,并且已經結帳報稅了,這種情況下,4月份負數分錄可以嘛
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2022-04-13
印花稅和水利基金需要每月計提嗎?若不用計提,直接做繳納分錄,是做到管理費用還是哪里呢?
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2017-02-03
老師,金稅盤抵稅的分錄明明是抵扣管理費用的嘛,怎么不叫抵扣管理費用而是抵稅
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2019-07-05
老師這個分錄管理費用在貸方的情況,明顯表里面管理費用的貸方余額為什么和利潤表的管理費用有差異
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2020-05-20
請問下,單位中秋節發放福利 月餅,對方開的是專票,我已經把票給驗證了,但是帳還沒做,這進項能不能抵扣的,分錄是怎么的 借:管理費用—福利費 1277.78 進項217.22 貸:銀行1495,借:管理1495 貸:銀行1495 借:管理 1495 貸:銀行 1277.78 進項轉出 217.22 像這種要是不能抵扣的專票 也需要去認證嗎? 金額是1495元,麻煩老師寫下分錄。
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2016-09-26
收入社保補貼,分錄怎么寫,之前的社保費是入管理費用的,現在是不是沖少管理費的分錄
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2017-05-11
老師,請問計提當月績效工資,分錄做:借:管理費用 貸:應付福利費,對嗎
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2018-12-05
購買了材料等500元,運費30元,可以這樣寫分錄嗎?借:原材料 500 管理費用-其他 30 貸:現金530 運費不分開來寫的話,我這就和倉庫的原材料對不上了
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2016-11-04
我們單位電話費補助一年一次報銷,領導2400,員工1200,請問我們用不用繳稅,分錄怎么做?借:管理費用貸:現金對嗎?
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2017-02-16
老師你好,19年的工資薪金我想做一筆調整,工資薪金調一半到工程項目中,保險費也是調到工程項目中,原來的分錄是:借:管理費用-工資 貸應付工資 2.保險費:借:管理費用-保險費 貸:現金; 那么現的調整的分錄如何做?????????
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2020-05-27
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