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銷項稅和進項稅的差額就是要繳納的稅,我會計分錄需要經過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應交稅費-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項和進賬結轉,做一筆:借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細賬都有余額沒結轉且總的數據與報表相差個2百多塊錢,前會計沒把賬調好,我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡單調下數據與報表一致,分錄可不可以這樣借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:利潤分配-未分配利潤
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2022-06-02
老師,小規模企業確認收入時,是貸應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),銀行端扣款時,怎么做,,直接沖嗎,還是借,應交稅費_已交稅金?
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2021-06-16
老師你好,已交稅費貸方為負數。有沒有影響?
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2019-07-06
財務分析報表,已交稅費總額本月數為0,環動變動金額為-9,環比變動比例為-100%。那變動原因應該寫什么呢
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2022-04-01
集團要統計已交稅費,一般已交稅費指哪些稅種
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2018-10-25
會計實操中有一道題賣廢品收到現金,開的是普通發票,為什么貸是:其他業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
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2018-12-31
老師直白點問,就是開票時,比如有銷項稅20 那我去外地預繳了,已交稅金 20 這樣月底時 兩者賬剛平。 但是這20以后又可以用來抵扣 那抵扣時 賬務上這20怎么做會計分錄吶?
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2016-05-28
發票當時就交了稅金 已交稅金的分錄怎么做。
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2017-06-02
老師,異地工程當月開票當月在異地預繳稅款,請問月底做賬是入已交稅金科目還是入預繳稅款?
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2022-03-02
老師好,這個科目不是很分得清,這個賬上的數是不是得跟申報表上的數據一致。理不清這個思路。 應交稅費-應交增值稅-(進項稅額 、銷項稅額、進項稅額轉出、轉出未交增值稅、已交稅金)
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2020-12-02
老師,幫我解答一下應交稅費下級科目中的(已交稅金,轉出未交增值稅,轉出多交增值稅,未交增值稅,預交增值稅)的意思還有就是在實際工作應該怎么賬務處理這些科目。
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2020-12-28
老師,新建帳套,錄入1月份的期初 增值稅這里,是不是只用錄入應交稅費-未交增值稅? 不用錄進項,銷項,已交稅金,轉出未交增值稅這四個明細了?
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2020-02-19
繳納增值稅怎么做賬,是借:應交增值稅-應交稅費-已交稅金還是借:應交增值稅-應交稅費-未交增值稅
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2018-10-26
之前的會計 每月要交增值稅的時候 沒有做應交稅費-轉出未交增值稅 他交的時候就直接做已交稅金 現在怎么搞?
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2017-07-04
年末應交稅費-進項稅和銷項稅都結轉到轉出未交增值稅里,那已交稅金需要結轉嗎?如果不結轉就會出現轉出增值稅貸方和已交稅金借方都有余額
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2020-01-06
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規模納稅人,但是將稅費填寫去了一般納稅人的科目。那么這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,是不是應該等于 開具發票里面的稅額呢?這個應交稅費-應交增值稅-已交稅金,是不是應該等于已經交過的增值稅呢?那么如果直接看應交稅費-應交增值稅,這個科目是不是應該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來,是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現在用進項稅額,銷項稅額,月末如果有應交未交的稅金,轉到應交稅費——未交增值稅,再交稅的時候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現在已交稅金借方有十幾萬,是不是得轉到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉出去啊
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2017-07-29
一般納稅人什么時候涉及應交稅費=應交增值稅-已交稅金這個科目
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2017-01-19
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