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銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅,我會(huì)計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項(xiàng)和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報(bào)表相差個(gè)2百多塊錢,前會(huì)計(jì)沒把賬調(diào)好,我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡(jiǎn)單調(diào)下數(shù)據(jù)與報(bào)表一致,分錄可不可以這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2022-06-02
老師,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時(shí),是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行端扣款時(shí),怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金?
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2021-06-16
老師你好,已交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù)。有沒有影響?
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2019-07-06
財(cái)務(wù)分析報(bào)表,已交稅費(fèi)總額本月數(shù)為0,環(huán)動(dòng)變動(dòng)金額為-9,環(huán)比變動(dòng)比例為-100%。那變動(dòng)原因應(yīng)該寫什么呢
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2022-04-01
集團(tuán)要統(tǒng)計(jì)已交稅費(fèi),一般已交稅費(fèi)指哪些稅種
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2018-10-25
老師直白點(diǎn)問,就是開票時(shí),比如有銷項(xiàng)稅20 那我去外地預(yù)繳了,已交稅金 20 這樣月底時(shí) 兩者賬剛平。 但是這20以后又可以用來抵扣 那抵扣時(shí) 賬務(wù)上這20怎么做會(huì)計(jì)分錄吶?
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2016-05-28
發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了稅金 已交稅金的分錄怎么做。
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2017-06-02
老師,異地工程當(dāng)月開票當(dāng)月在異地預(yù)繳稅款,請(qǐng)問月底做賬是入已交稅金科目還是入預(yù)繳稅款?
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2022-03-02
老師好,這個(gè)科目不是很分得清,這個(gè)賬上的數(shù)是不是得跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。理不清這個(gè)思路。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額 、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金)
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2020-12-02
老師,幫我解答一下應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)科目中的(已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,預(yù)交增值稅)的意思還有就是在實(shí)際工作應(yīng)該怎么賬務(wù)處理這些科目。
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2020-12-28
老師,新建帳套,錄入1月份的期初 增值稅這里,是不是只用錄入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 不用錄進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅這四個(gè)明細(xì)了?
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2020-02-19
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-10-26
之前的會(huì)計(jì) 每月要交增值稅的時(shí)候 沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 他交的時(shí)候就直接做已交稅金 現(xiàn)在怎么搞?
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2017-07-04
年末應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,那已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)出增值稅貸方和已交稅金借方都有余額
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2020-01-06
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金,開的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2018-12-31
老師,麻煩看一下圖片,本身是小規(guī)模納稅人,但是將稅費(fèi)填寫去了一般納稅人的科目。那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,是不是應(yīng)該等于 開具發(fā)票里面的稅額呢?這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過的增值稅呢?那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目是不是應(yīng)該是平的呢,如果多了1000多的貸方金額出來,是不是有問題呢?
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2020-11-20
已交稅金不用了,現(xiàn)在用進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,月末如果有應(yīng)交未交的稅金,轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,再交稅的時(shí)候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊,那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬,是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方,已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
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2017-07-29
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目
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2017-01-19
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