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老師,金馬商貿的正常經營期,最后的利潤表中的本年利潤金額,是怎么算出來的?
1/1363
2015-09-02
老師,補記1月份的未開票收入怎么做?本月已經補完稅了
2/525
2016-04-11
剛好資產負債表未分配利潤=利潤表中凈利潤+財務費用(利息收入)*2
1/673
2015-07-28
請問資產負債表里的未分配利潤怎么算?
2/445
2014-10-29
老師,我去年資產負債表未分配利潤是負數,今年本年未分配利潤的累計數是含去年年末的數碼
1/875
2016-03-13
請問發生退貨,發票未認證的,需要對方退回原來 開出的發票嗎?
2/636
2022-05-20
發票未認證抵扣過,部分紅沖了,原發票未紅沖的部分還能抵扣嗎,抵扣系統上找不到這張發票了,要怎么處理 對方不會給我們開具正確的發票了
1/1716
2022-04-07
請問上一年的未分配利潤結轉到下年該怎么處理
1/5207
2016-03-05
老師,剛接收的賬,轉出未交增值稅借方和未交增值稅貸方都有余額,是不是應該做分錄進行互相抵消?分錄怎么做?
1/861
2015-08-04
這里為什么不是用未實現融資收益科目,用了未確認融資費用
2/732
2022-08-27
增值稅月末結轉是不是借銷項稅額 貸進項稅額 貸 轉出未交增值稅然后借,轉出未見增值稅 貸,未交稅金
1/952
2017-03-27
我逾期未抄報,未反寫,未報稅怎么辦
1/580
2019-06-22
老師,期末應交增值稅轉出未交增值稅和應交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對沖嗎
1/1337
2021-12-31
老師,你好!我想請教一下,我看了我們公司以前的賬,發現21年前的進項、銷項、都未做結轉,那么我現在要怎么做賬務處理呢 我先闡述一下我的問題:20年年度末了,進項余額借方10726820.22,銷項余額貸方11514641.34,進項轉出貸方余額8349.05,待認證借方余額30548.9,轉出未交增值稅借方余額773980.04,老師你幫我看看要怎么把這個結轉平呢
1/217
2022-05-31
你好,有留底的增值稅分錄怎么做呢?還有一個是正常分錄是借進項貸銷項轉出未交增值稅是吧,那留底的是轉出多交增值稅嗎
2/306
2022-09-15
老師,我想問下,轉出未交增值稅無余額,未交增值稅才有余額,是嗎?
1/350
2022-06-25
老師,為什么每次要交的增值稅在轉出未交增值稅的借方,不是應該在貸方嗎?每個表都是這樣的,一直沒搞懂
3/105
2023-07-06
轉增值稅 為啥通過 轉出未交增值稅這個中間科目,直接 用未交增值稅不行嗎
1/1022
2022-06-20
老師,能否直接將進項轉到未交增值稅這個科目,不用轉出未交增值稅這個科目過渡呢
1/567
2021-11-03
轉出未交增值稅這個科目是啥意思呀
2/752
2022-04-21
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