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2華興公司2018年度技照說法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
關(guān)于計(jì)算個(gè)人一次性所得 現(xiàn)在只知道稅后給1000,怎么算稅前多錢
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2021-04-30
老師你好我們最近需要開個(gè)新公司一般納稅人的,不知道要怎麼操作呢
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2015-07-03
個(gè)人所得稅計(jì)提分錄怎么寫?
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2021-07-30
老師,分公司的企業(yè)所得稅匯算是并入總公司一起做的嗎
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2021-05-17
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000,第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-05-19
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000,第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2018-10-25
G公司正在考慮一項(xiàng)10年資本投資項(xiàng)目,預(yù)計(jì)每年收入40000,每年為經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支付現(xiàn)金29000,該項(xiàng)目所需設(shè)備的初始投資額為23000,設(shè)備的折舊年限為9年,直線法計(jì)提折舊,該公司希望這臺(tái)設(shè)備10年處理可獲得殘值收入9000,訪設(shè)備要求期初投入運(yùn)營(yíng)資本7000,第五年結(jié)束時(shí)再投入運(yùn)營(yíng)資本5000,假設(shè)公司的稅率為40%,預(yù)計(jì)該項(xiàng)目第10年的現(xiàn)金流入量為多少
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2019-10-22
企業(yè)從甲公司購(gòu)入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預(yù)備人1635元,其中增值稅135頁(yè)。款項(xiàng)共計(jì)58135元,企業(yè)開出為期六個(gè)月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運(yùn)輸途中。
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2021-12-02
廣州總公司,湖北是分公司。非獨(dú)立核算。企業(yè)所得稅如何分配
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2018-02-09
所得稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?增值稅,是企業(yè)哪些收入才繳的?
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2019-03-22
公司個(gè)人所得稅零申報(bào)甚麼報(bào)?
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2019-03-12
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
按照新的個(gè)人所得稅 怎么推算稅前工資和個(gè)人所得稅推算出來有小數(shù) 小數(shù)放到油補(bǔ)或者津貼
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2019-03-22
老師,申報(bào)個(gè)稅時(shí)有些人工資薪酬所得未計(jì)算稅款要怎么處理
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2022-03-17
個(gè)人所得稅免申報(bào),扣的稅會(huì)退嗎?
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2022-03-02
開了發(fā)票應(yīng)該還要申報(bào)的,開了發(fā)票在稅務(wù)部門只交了增值稅和城建稅,申報(bào)個(gè)人所得稅,我回答對(duì)嗎?我最近剛好辦過
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2019-11-07
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
企業(yè)所得稅紙質(zhì)報(bào)稅是去國(guó)稅嗎
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2017-04-18
老師我們是建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,我們請(qǐng)稅務(wù)局代開了發(fā)票,預(yù)繳了稅款,其中的企業(yè)所得稅也預(yù)繳啦,那做企業(yè)匯算清繳時(shí)凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù),那預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么辦? 請(qǐng)老師給予解答
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2016-10-31
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