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下列有關(guān)內(nèi)部控制與認(rèn)定的表述中,正確的有( )。 A、銷售單連續(xù)編號(hào)與銷售交易的發(fā)生認(rèn)定或完整性認(rèn)定相關(guān) B、檢查銷售記錄是否附有銷售單,主要是防止銷售交易的完整性錯(cuò)報(bào) C、定期核對(duì)發(fā)運(yùn)憑證,并追查至主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,防止漏記收入 D、檢查銷售發(fā)票編制時(shí)所依據(jù)的價(jià)格清單,與銷售記錄的完整性相關(guān)
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2020-03-07
老師,本來(lái)我們預(yù)計(jì)會(huì)收到供應(yīng)商在6月30日開(kāi)出的300萬(wàn)發(fā)票,但是供應(yīng)商的財(cái)務(wù)幫我們漏開(kāi)了發(fā)票...然后7月3日才給我們補(bǔ)開(kāi),現(xiàn)在導(dǎo)致我們6月少了這300萬(wàn)的發(fā)票進(jìn)行抵扣,導(dǎo)致要交10幾萬(wàn)的增值稅.... 請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么補(bǔ)救措施或者解決辦法?因?yàn)槿绻?yīng)商如期開(kāi)出發(fā)票來(lái),我們是不用交一分錢增值稅的。
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2023-07-03
我報(bào)2018年02月的增值稅申報(bào)時(shí)附表四,本期實(shí)際抵減稅額這里漏填了,導(dǎo)致期末有余額,2018年03月的時(shí)候,期初有余額,但實(shí)際2018年02月的時(shí)候已經(jīng)抵減了,這期初余額不應(yīng)該存在的,現(xiàn)在我應(yīng)該要怎么操作呢,我可以在這一期申報(bào)的時(shí)候再本期發(fā)生額這里填-330么??就是這個(gè)在上期已經(jīng)抵減了,在本期有填那不是抵減兩次了么??
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2018-04-03
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:我們公司盤(pán)盈兩輛轎車,系2012年6月會(huì)計(jì)漏計(jì)所致。因?yàn)橐郧鞍ìF(xiàn)在都是核定征收,所以不存存稅務(wù)的問(wèn)題,但是我做帳是: A:借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款/其他應(yīng)付款。 B:借:固定資產(chǎn)      貸:累計(jì)折舊      以前年度損益調(diào)整    借:以前年度損益調(diào)整     貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 那個(gè)累計(jì)折舊指的是哪一塊的?
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2016-12-12
代賬公司給我做的賬目中,在我完全不知情的情況下,給我做了108000的股東墊資,給我做了一年多的賬,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)漏洞百出,這屬不屬于“假賬和假報(bào)表”呀? 資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)都一直在延續(xù)這個(gè)數(shù)字,對(duì)企業(yè)報(bào)稅這些有影響嗎? 那什么時(shí)候做紅沖呢? 他們冒名我寫(xiě)了兩張收據(jù),并沒(méi)有開(kāi)票,也需要紅沖,是嗎?
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2022-05-10
我司是生產(chǎn)出口企業(yè),今年1月出口36616.96元,5月發(fā)現(xiàn)此筆費(fèi)用非我廠出口,而是別廠的,5月開(kāi)紅字沖銷, 會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)收賬款 -36616.96 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-直接出口 -36616.96 沖成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -37977.45 貸:庫(kù)存商品 金架眼鏡-37977.45(數(shù)量-1400) 請(qǐng)問(wèn)以上我還有漏掉什么沒(méi)處理么? 另外因?yàn)檫@筆收入不是我們的,庫(kù)存商品余額為0才對(duì),我應(yīng)該怎么處理呢?
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2020-06-08
會(huì)計(jì)代理記賬公司做明細(xì)賬的時(shí)候,把2017年3月份工資漏做了,這樣的話怎么處理?但是做年報(bào)的時(shí)候工資總額又是對(duì)的,因?yàn)樗?016年12月份工資計(jì)算在里面了,所以工資總額是17900元(1-7月各2200元7×2200=15400元,8-12月各500元5×500=2500元,合計(jì)就是17900元)。可是明細(xì)表中的庫(kù)存現(xiàn)金余額跟她做的報(bào)表不一樣了!怎么辦??
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2018-07-18
我們是建筑工程公司走賬要求別的公司幫忙虛開(kāi)大額發(fā)票,過(guò)一年多要注銷怕稅局能查出問(wèn)題嗎?怕得要死我都睡不著覺(jué),我是會(huì)計(jì)小白,稅局登記我是辦稅人,財(cái)務(wù)總監(jiān)是我們總監(jiān),還有法人,如果出事分別要負(fù)什么法律責(zé)任? 另外發(fā)現(xiàn)我漏交了印花稅,只要有購(gòu)銷合同都要交嗎?交多少?工程合同呢要交什么稅?
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2019-07-30
老師我們是民非企業(yè),3月份開(kāi)了張1000元的發(fā)票,沒(méi)收到錢,做賬時(shí)做漏了,因各種原因這個(gè)小項(xiàng)目做不成了,5月份開(kāi)紅沖發(fā)票,增值稅根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票金額申報(bào)了,企業(yè)所得稅沒(méi)做賬沒(méi)申報(bào)這筆收入,我想做不了,對(duì)收入費(fèi)用沒(méi)影響,不更改第一季度申報(bào)的企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都沒(méi)有稅款
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2022-05-13
代賬公司給我做的賬目中,在我完全不知情的情況下,給我做了108000的股東墊資,給我做了一年多的賬,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)漏洞百出,這屬不屬于“假賬和假報(bào)表”呀? 資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)都一直在延續(xù)這個(gè)數(shù)字,對(duì)企業(yè)報(bào)稅這些有影響嗎? 那什么時(shí)候做紅沖呢? 他們冒名我寫(xiě)了兩張收據(jù),并沒(méi)有開(kāi)票,也需要紅沖,是嗎?
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2022-05-10
老師,我們有一家公司是委托代理記賬公司幫忙做賬的,本周也開(kāi)始核查他們幫我司做的憑證,不查不知道,一查嚇一跳,我的媽呀,我原本以為我是個(gè)不入流的小會(huì)計(jì),一看他們給我們做的賬,我倒覺(jué)得我瞬間專業(yè)了,他們給我們漏了很多發(fā)票沒(méi)入賬,有很多記錯(cuò)記重的,掛了很多預(yù)收預(yù)付又不沖銷的,這種情況我改怎么處理呢?
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2020-04-30
我想問(wèn)一下,我是外地人,在北京找工作,公司簽的合同下個(gè)月初去上班,但是我沒(méi)有交過(guò)社保,所以公司在網(wǎng)上填報(bào)新增參保人員的時(shí)候,填我的信息時(shí)把工作時(shí)間寫(xiě)成了這個(gè)月 公司說(shuō)先在網(wǎng)上減員,然后下個(gè)月再把我增員 我打電話咨詢的時(shí)候說(shuō)是會(huì)顯示我的社保漏交一個(gè)月,這個(gè)有影響么? 我以后還需要補(bǔ)交這個(gè)月的么?
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2019-06-20
我公司2018年為小規(guī)模核定征收納稅人,之前財(cái)務(wù)在申報(bào)2018年四季度稅賦時(shí),沒(méi)有提取出部分發(fā)票,導(dǎo)致有部分已開(kāi)票的銷售額未申報(bào)做賬,現(xiàn)在2020年調(diào)整為小規(guī)模查賬征收納稅人,2018年和2019年都是核定征收,也沒(méi)有做匯算清繳……請(qǐng)問(wèn)2018年四季度的納稅遺漏怎么處理?稅局現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)。更正申報(bào)要不要補(bǔ)滯納金?滯納金怎么算
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2020-06-05
老師 之前那個(gè)會(huì)計(jì)19年賬里 應(yīng)收賬款記錯(cuò)了一筆,導(dǎo)致我這里應(yīng)收賬款跟對(duì)方對(duì)不上,現(xiàn)在該怎么把我這里改成正確數(shù)呢?之前那個(gè)會(huì)計(jì)錯(cuò)記進(jìn)去一張6320元的發(fā)票,導(dǎo)致跟對(duì)方匯入的錢差了6320,就是她以為對(duì)方多給了6320,其實(shí)是她漏計(jì)入了一張我們開(kāi)的發(fā)票6320,她的分錄是應(yīng)收賬款貸方余額6320。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬啊?
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2020-04-08
三洋股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)王海手上有一份冗長(zhǎng)的業(yè)務(wù)單子,其業(yè)務(wù)內(nèi)容如下: 公司要對(duì)一條生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造,需要向銀行借款1 200萬(wàn)元; 董事長(zhǎng)弟弟建房資金缺口為25萬(wàn)元,董事長(zhǎng)提出由公司來(lái)解決; 營(yíng)銷部員工小貝提出2018年考核獎(jiǎng)金少算了,要求補(bǔ)發(fā)2 660元; 接區(qū)稅務(wù)局電話通知,2018年公司存在漏稅事實(shí),要求補(bǔ)繳稅款及罰金合計(jì)12 500元; 某供應(yīng)商的一筆供貨款計(jì)28萬(wàn)元即將到期,需要籌措資金; 總經(jīng)理駕駛員小張因在高速公路上超速行駛,交警寄來(lái)罰單,金額為200元; 銀行信貸員小王結(jié)婚,公司準(zhǔn)備送禮金5 000元; 職工張杰的房改房房頂漏水要求維修,預(yù)計(jì)維修費(fèi)用為8 000元; 某購(gòu)貨商一筆120萬(wàn)元的購(gòu)貨款即將到期,但因出現(xiàn)臨時(shí)性資金困難,向公司申請(qǐng)展期15天付款; 公司因投資項(xiàng)目組
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2023-09-04
下列錯(cuò)誤中,可以通過(guò)試算平衡表判斷發(fā)生了記賬差錯(cuò)的是()。(2.0分) A、 將應(yīng)借應(yīng)貸的方向記反了 B、 借貸方填入的金額不相等 C、 登記賬簿時(shí)登記了會(huì)計(jì)分錄中的貸方發(fā)生額,漏記了其借方發(fā)生額 D、 漏記了某一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)核算的基本前提是( )。(2.0分) A、 會(huì)計(jì)主體 B、 .會(huì)計(jì)原則 C、 .持續(xù)經(jīng)營(yíng) D、 .貨幣計(jì)量 E、 .會(huì)計(jì)分期 下列說(shuō)法正確的是( )。(2.0分) A、 賬戶的余額一般與記錄增加額在同一方向 B、 損益類賬戶在期末結(jié)轉(zhuǎn)后一般無(wú)余額 C、 賬戶期末余額的計(jì)算與其發(fā)生額無(wú)關(guān) D、 成本類賬戶如有余額, 則按負(fù)債賬戶期末余額計(jì)算公式計(jì)算 E、 收入類賬戶如有余額, 則按負(fù)債賬戶期末余額計(jì)算公式計(jì)算 影響企業(yè)利潤(rùn)項(xiàng)目的有( )。(2.0分) A、 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) B、 財(cái)務(wù)費(fèi)用 C、 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) D、 銷售費(fèi)用 E、 營(yíng)業(yè)外支出凈額
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2020-05-22
ABC會(huì)計(jì)師事務(wù)所的A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公開(kāi)發(fā)行A股的XYZ股份有限公司2006年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。XYZ股份有限公司未經(jīng)審計(jì)的2006年度的部分會(huì)計(jì)資料:2006年度的凈資產(chǎn)為44000萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為12060萬(wàn)元。A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師分別以凈資產(chǎn)的1%和凈利潤(rùn)的5%作分別作為資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的重要性判斷為判斷基礎(chǔ)。回答下列問(wèn)題:(1)請(qǐng)代A和B注冊(cè)會(huì)計(jì)師計(jì)算確定XYZ股份有限公司2006年度會(huì)計(jì)報(bào)表層次的重要性水平,并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。(2)若尚未調(diào)整的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)的匯總數(shù)是300萬(wàn)元,被審計(jì)單位拒絕按注冊(cè)會(huì)計(jì)師的要求進(jìn)行調(diào)整和披露,且不考慮其它因素的影響,注冊(cè)會(huì)計(jì)師據(jù)此確定審計(jì)意見(jiàn)的類型?為什么?(3)注冊(cè)會(huì)計(jì)師A和B考慮到尚未調(diào)整的錯(cuò)報(bào)和漏報(bào)的匯總數(shù)是500萬(wàn)元,注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)采取何種審計(jì)措施?
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2023-08-02
注冊(cè)建筑業(yè)企業(yè),這樣的經(jīng)營(yíng)范圍,有漏洞沒(méi)?機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、建筑設(shè)備的租賃、安裝及技術(shù)服務(wù);建筑工程、道路工程、土石方工程、市政工程、水電暖安裝工程、園林綠化工程、防腐保溫工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、拆除工程、消防工程、環(huán)保工程、城市照明工程、石材幕墻工程、室內(nèi)外裝飾裝修工程的設(shè)計(jì)及施工;機(jī)械設(shè)備及配件、五金交電、建筑材料的批發(fā)及零售。
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2017-03-07
老師請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在做到題目說(shuō)以投資性房地產(chǎn)交換對(duì)方長(zhǎng)期股權(quán)投資時(shí) 做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候答案寫(xiě)著借:長(zhǎng)期股權(quán)投資。貸:銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。 而之前章節(jié)是企業(yè)直接處置或出售投資性房地產(chǎn)借:銀行存款。 貸:其他業(yè)務(wù)收入。 沒(méi)有寫(xiě)著應(yīng)繳稅費(fèi)。 這投資性房地產(chǎn)交換和直接出售的區(qū)別還是說(shuō)之前的題目是有漏洞存在的
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2020-02-24
因?yàn)槲覀児臼巧a(chǎn)方便面生產(chǎn)線設(shè)備的,生產(chǎn)周期比較長(zhǎng),所以我們是當(dāng)月收到的原材料當(dāng)月入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目過(guò)渡一下,等到這張發(fā)票認(rèn)證抵扣時(shí),就沖消“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”這個(gè)科目,但是漏登賬的這兩張發(fā)票沒(méi)有做購(gòu)入憑證,在2017年11月認(rèn)證了,就把稅額作“應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”沖消了
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2021-09-26
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