
預收3年的培訓費,增值稅怎么報哎預收3年的培訓費應當按照當期發生額報稅,增值稅應當按照當期發生額報稅,按照當期發生額報稅,按照當期發生額報稅。意思是說可以分期申報增值稅嗎?是的,可以分期申報增值稅。不是發生當期全額報稅哈
答: 您好,開票多少就交多少增值稅就行。
老師,我增值稅申報的時候附表四加計抵減本期發生額是附表二里面那個稅額乘以10%啊,保留了兩位小數,為什么會提示我那個本期發生額大于稅額乘以10%呢?
答: 你是不是有以前期間的,同學
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我報2018年02月的增值稅申報時附表四,本期實際抵減稅額這里漏填了,導致期末有余額,2018年03月的時候,期初有余額,但實際2018年02月的時候已經抵減了,這期初余額不應該存在的,現在我應該要怎么操作呢,我可以在這一期申報的時候再本期發生額這里填-330么??就是這個在上期已經抵減了,在本期有填那不是抵減兩次了么??
答: 你好,你看第一張圖片,本期實際抵減欄沒有填,所以需要在本期補上期末才會為0


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2018-04-03 14:04
吳月柳 解答
2018-04-03 14:06
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吳月柳 解答
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吳月柳 解答
2018-04-03 14:21
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2018-04-03 14:25
吳月柳 解答
2018-04-03 14:28