預估機械租用費用 借:工程施工-合同成本-機械使用費
貸:應付賬款***
發票回來后怎么做會計分錄 借:應付賬款***
貸:工程施工-合同成本-機械使用費
按發票入賬 借:工程施工-合同成本-機械使用費
貸:應付賬款***
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2017-11-30
您好,房屋拆遷補償款的會計分錄像以下這樣做嗎?
借:開發成本 貸:銀行存款
房屋補償后倒渣土,結轉成本的會計分錄像以下這樣做對嗎?
借:主營業務成本 貸:開發成本
結轉時能這樣直接貸開發成本嗎?
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2021-03-23
原料采購回來能直接計入生產成本嗎 比如原材料采購未付款 借生產成本 貸應付賬款
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2016-03-11
如果想把借款變換成土地成本的公允價需要怎么處理
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2023-08-14
購買材料,材料轉成本,借:應付賬款 貸:銀行存款 然后再 借:生產成本 稅金 貸:應付賬款,這兩筆分錄可以做一張憑證上面么?就是一個憑證上做多借多貸的分錄
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2018-07-20
老師,單位雇工人付勞務費,收到勞務費發票是先計提借生產成本_勞務成本,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸應付賬款,付款時再借應付賬款貸銀行,對嗎?
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2019-11-18
2024年1月發生并支付勞務成本26萬時,借:預付賬款 26萬,貸:銀行存款 26萬;當月收到18萬的發票,借:勞務成本 18萬,貸:預付賬款 18萬;2024年1月底結轉成本時,借:主營業務成本 26萬,貸:勞務成本 18萬,預付賬款 8萬;2024年1月底預付賬款平賬; 2024年7月時,收到8萬的發票,因忘記前面缺票結轉的,發票未插入到1月憑證后,又做了一筆分錄,借:勞務成本 8萬,貸:應付賬款 8萬,并當月結轉,借:主營業務成本 8萬,貸:勞務成本 8萬; 2025年2月時查賬,發現應付賬款貸方余額8萬,實際不欠款,應如何修正錯誤?
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2025-02-13
去年預付貨款,今年收到發票。去年分錄:借:預付賬款60260 貸:銀行存款60260 借:原材料368976.5
貸:應付賬款—暫估應付款368976.5 結轉成本 借主營業務成本:368976.5 貸:原材料368976.5
請問今年收到60260的發票,怎么做賬?
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2020-04-29
12月份做了成本暫估,結轉了成本,1月我做了正確的分錄,可是余額表上還顯示主營業務成本借方80萬呢 ,因為是外包的沒有商品直接入的成本
我做的分錄:借主營業務成本 80萬
貸:應付賬款(暫估)80萬
結轉
借:本年利潤:80萬
貸:主營業務成本 80萬
1月沖銷:借:應付賬款(暫估)80萬
貸:主營業務成本 80萬
做了正常分錄:
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2016-04-06
請問老師!采購未付款發票已收到,可以直接入成本嗎?借:主營業務成本
貨:應付賬款。多謝
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2021-09-29
去年做了這兩筆分錄
借:營業成本 1,132,383.29
借:存貨 -1,132,383.29
借:存貨 1,134,357.29
貸:應付賬款 1,134,357.29
今年有實際成本了,讓沖掉負存貨,怎么處理呢
2/298
2019-06-21
成本 購入商品 借:庫存商品237000 貸:銀行存款237000
1/792
2018-08-03
應付法人的借款,轉成實收資本需要繳稅么?
1/1544
2019-03-11
融資綜合成本怎么算呢?是從銀行借的款嗎
1/872
2022-12-06
我們收到一筆工程款,已經開了票了。我做如下分錄,借:銀行存款,貸:合同結算。然后結轉收入:借:合同結算,貸:主營業務收入,結轉成本:借:主營業務成本,貸:合同履約成本,這樣可以嗎?
1/1736
2021-04-07
如果借方是生產成本,貸方也為生產成本,那么怎么寫摘要
1/1006
2015-11-21
什么時候生產成本的借方有余額?
1/421
2020-03-18
老師好,基本生產成本的月末借方余額表示什么?
1/3062
2019-10-20
那主要業務成本借方負數表示什么?
1/1001
2016-10-17
老師,對于補償以后期間的成本費用或損失,費用發生時,借方是不是應掛遞延收益科目,圖片圈出來的是不是有誤?
1/732
2020-08-07
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