12月份做了成本暫估,結轉了成本,1月我做了正確的分錄,可是余額表上還顯示主營業務成本借方80萬呢 ,因為是外包的沒有商品直接入的成本 我做的分錄:借主營業務成本 80萬 貸:應付賬款(暫估)80萬 結轉 借:本年利潤:80萬 貸:主營業務成本 80萬 1月沖銷:借:應付賬款(暫估)80萬 貸:主營業務成本 80萬 做了正常分錄:
心靜如水
于2016-04-06 16:04 發布 ??2095次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-04-07 15:17
老師!可能是我沒說清楚吧,公司收到做工程的貨款80萬,開出了發票80萬含稅,但是這工程的材料款是向另2家公司進貨的,沒有入庫,還有技術服務費等。這2家公司也沒給開發票給我公司,所以,我就直接做了暫估的成本,借應收賬款貸主營業務收入 借主營業務成本貸應付賬款 -暫估 次月沖銷 借應付賬款 貸主營業務成本 做了正確的分錄 借主營業務成本 貸應付賬款 但是主營業務成本借方為什么還有數字啊 不是上月結轉了這月就不能結轉嗎?謝謝老師!
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你好
因為收入發生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0
因為成本 發生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34

你好 你們這個是什么時候的業務
2019-07-12 09:19:36

貸:應付賬款 80萬
老師為什么科目余額表上主營業務成本借方還有80萬,我還差哪一步啊?謝謝老師
2016-04-06 15:10:53

去年的應該用以前年度損益調整科目做
2019-07-09 16:24:28

同學,你好
不是,這是結轉分錄
2022-04-07 13:57:55
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鄒老師 解答
2016-04-06 18:45