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走稅金及附加和管理費用科目的分別有什么呢?兩個老師講的不一樣,想得到準確答案!比如車船稅,房產稅,印花稅,土地使用稅一個老師說走管理費用,一個老師說走稅金及附加。。。。。到底是走啥?
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2017-07-05
經營范圍:機械設備、船舶設備、焊接設備及配件銷售及售后服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)??梢?從事機械進出口業務嗎
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2017-01-20
公司做港口疏浚施工,一個船舶一次買好幾個月的柴油。為了讓每個月的項目成本更準確,是按照每個月耗油量計入成本的。這種情況購買柴油和耗用柴油應該怎么做帳呢?計入什么科目
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2017-09-22
項 目 行次 本年累計金額 上年金額 一、營業收入 1 減:營業成本 2 營業稅金及附加 3 其中:消費稅 4 營業稅 5 城市維護建設稅 6 資源稅 7 土地增值稅 8 城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅
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2016-03-11
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-06-05
車船票從19年四月1日可以抵扣進項了。但是我們剛知道?,F在想彌補一下,把去年的抵減掉。做憑證時,一方沖減費用,一方走進項稅額。因為是去年的稅額,還有其它被影響,需要調整的科目嗎?
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2020-12-07
1國內旅客運輸 滴滴打車費,開的是普通增值稅發票嗎?是可以抵扣進項增值稅的嗎?2:船票,飛機票,高鐵票 開的也是普通增值稅發票嗎?是可以抵扣進項增值稅嗎?3 稅和費 是什么區別
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2022-06-23
對于個人買汽車,注冊一家一般納稅人公司,汽車買回來后可以進項稅抵扣,也可以抵折舊費用,這樣買車對個人有利嗎?但問題是每年公司汽車都要繳納申報車船稅,這樣買車處理可以嗎?
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2022-02-22
老師,你好,我們是商貿企業,請問一下倉庫里面用的冷庫,是算哪一類固定資產? 飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產設備,為10年;與生產經營活動有關的器具、工具、家具等,為5年;電子設備,為3年。
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2021-09-02
借:固定資產-車價/購置稅 借:應交稅費-應交增值稅(進項) 借:管理費用/預付賬款-保險/車船稅等 貸:現金等。這樣對嗎?? 并且我們現在是小規模,而且現在是做內賬,是不是內賬和外賬的做法是不同的呢?
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2017-02-18
我想咨詢一下。朋友做帝王蟹生意,從漁船上收購然后在市場里批發和零售,年銷售的可能達上億元。朋友約我合伙做生意,我想聽聽專家的建議,成立公司還是個體戶?有沒有優惠的稅收政策
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2023-12-21
購入公司車輛不含稅是96991.15元,增值稅稅額12608.85元,銀行付款了109600元,公司人員自己墊付了車輛購置稅9699.12元,墊付了交強險1420元(其中420元是車船稅,發票金額開的是1000元),這筆業務怎么做分錄
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2022-01-11
個人李四2016年5月購入一輛汽車:? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?買價格327600元? ?保險9300? ?車船稅3100? ?共計合計:340000現李四急需要用錢將此車100000元轉讓給我公司,公司以什么價格入帳?按什么價格計提車輛折舊?還需要交什么稅費嗎??
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2017-06-06
菜增值稅一般納稅人 2022年5月發生下列經濟業務: 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000 萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入 113萬元, 另 收取優質費 11.3 萬元;將自應貨物用于職工福利,成本20 萬元,成本利潤率 10%,不繳消費稅: 采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入 100 萬元,打九折,開同一張發票;采取以舊換新方式 銷售貨物,新貨物不含稅售價 10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到 8 萬元 2. 購進貨物一批,增值稅專用發票注明價款 100 萬元,稅款 13 萬元;購進農產品,收購憑證 注明買價 200 萬元,用于生產13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元;購進貨物專用 發粟注明稅額為 1萬元,已做進項稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%,請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。
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2022-10-31
菜增值稅一般納稅人 2023年5月發生下列經濟業務: 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 2000 萬元:銷售貨物一批,取得含稅收入 113萬元, 另 收取優質費 11.3 萬元;將自應貨物用于職工福利,成本20 萬元,成本利潤率 10%,不繳消費稅: 采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入 100 萬元,打九折,開同一張發票;采取以舊換新方式 銷售貨物,新貨物不含稅售價 10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到 8 萬元 2. 購進貨物一批,增值稅專用發票注明價款 1000萬元,稅款 130萬元;購進農產品,收購憑證 注明買價 200 萬元,用于生產13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額 10.9 萬元;購進貨物專用 發粟注明稅額為 1萬元,已做進項稅額處理后又用于職工福利。 稅率 13%,請計算增值稅銷項稅額、進項稅額和應納增值稅稅額。
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2023-06-14
有兩家兄弟公司,一個在香港地區,一個在大陸地區,原使用香港公司和客戶交易(客戶為保稅區內),供應商在陸同時也出口到香港,現在客戶要求我們用大陸公司內銷交易,供應商也同時和我們轉換,此部分我們需要多承擔的稅賦,是不是增值稅,企業所得稅,附加稅,客戶和供應商都是一般納稅人?但是對方覺得我司轉換一般身份後, 廠商不需承擔13%稅金申請的損失.對方覺得他們承擔了13%的增值稅,所以我們繳的增值稅不是我們增加的成本.是正規交易,客戶和供應商都回開具增值稅發票,那如果這么說,客戶和供應商報價都是按照不含稅外加13%的稅率,這樣看是不是轉變公司交易,我們就不承擔增值稅的稅賦問題,只要承擔增值稅附加稅所得稅?
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2023-05-05
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-11-13
中國公民王五:2020年取得1月工資15000元,2019年的年終獎30000元(并入綜合所得納稅);2月工資20000元:3月工資15000元;4月工資為18000元。五險一金每月搬納5000元;購買了一份符合條件的稅優型商業健康保險《扣除限額為每月200元)=有一個正在上中學的兒子,經夫妻約定。子女教育費由王五按扣除標準的100%扣除;經夫妻雙方約定。首套住房賃款利息支出由王五按扣除標準的100%扣除:父親年齢62歲。有一個妹妹 根據上述惰料。速擇正確答案,并寫出計算過程
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2021-12-17
收到一張“現代服務-掛牌費”的專票不含稅金額6870.89,稅額412.25.收到一張意外保險費的專票,不含稅金額282.07,稅額16.93.收到一張交強險的發票,不含稅金額4311.38,稅額258.68,代收車船稅750.收到一張機動車銷售統一發票,不含稅金額742477.88稅額96522.12.請問老師全款購車和首付10萬購車分別如何做會計分錄呢
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2023-05-10
學習任務(十 居民個人“綜合所得〞 年終匯算清繳應納稅額計算 ?衛文為我國居民個人,在國內一家公司擔任財務總監,2021年收支情況 如下:(1) 每月工資50000元,每月繳納的基本養老保險費、醫療保險 費、失業保險費、住房公積金合計4500元。 (2)到高校舉辦課題講座 ,每月2次,每次收到報酬1500元。 (3)業余時間編著了一篇中篇小說 將該小說的手稿原件拍賣取得收入48000元。(4) 在期刊發表學術論文 取得稿酬收入5400元。 (5)家中有一個8歲的兒子,上小學二年級。上 半年因兒子生病住院,扣除醫保報銷的部分,個人還承擔與醫保相關的 醫藥費用支出22000元。 (6)為了提升自身專業能力,自2020年9月開 始工商管理專業博士的學習,支付學費40000元。 要求:計算衛文2021年應繳納的個人所得稅稅額。 seevo
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2022-05-20
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