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裝修工程已完工未付款什么時候可以攤銷 就是還沒給錢的 有發票了 1. 裝修工程完工后,確認為固定資產。 2. 收到發票后,確認應付款項。 3. 付款完成后,開始攤銷。 所以,在未付款的情況下,不能開始攤銷。請在付款完成后開始攤銷。 工程是屋頂的修繕工程 這個入固定資產還是入長攤 屋頂修繕工程屬于對建筑物的改善或綠修,應該計入固定資產 是屋頂漏水了 然后進行修繕 這個也要計入固定資產嗎? 是的,屋頂漏水修繕屬于對建筑物的維修和改善,仍然需要計入固定資產。 Shelley-Z: 然后那個廚房是租別人家的 自己沒有所有權
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2023-06-21
16年第四季度漏記收入6000,稅局前天已讓去大廳修改增值稅報表跟稅控盤開票金額一致的報表,但現在2月了6000的收入若記賬借庫存現金6000貸以前年度損益調整5825.24,應交稅費174.46,對嗎,但現在做帳6000在2月但增值稅報表這6000稅局我已修改在上年第四季度,企業稅我是不是也要修改到去年第四季度里,第四季度里多了6000要交稅的,還是寫在今年第一季度里,,就是現在漏記6000,增值稅報表已經補了,企業稅咋改,6000要補計在這月嗎,做補記分錄又多了個應交稅,我已經修改在第四季度,影響報
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2017-02-25
裝修工程已完工未付款什么時候可以攤銷 就是還沒給錢的 有發票了 1. 裝修工程完工后,確認為固定資產。 2. 收到發票后,確認應付款項。 3. 付款完成后,開始攤銷。 所以,在未付款的情況下,不能開始攤銷。請在付款完成后開始攤銷。 工程是屋頂的修繕工程 這個入固定資產還是入長攤 屋頂修繕工程屬于對建筑物的改善或綠修,應該計入固定資產 是屋頂漏水了 然后進行修繕 這個也要計入固定資產嗎? 是的,屋頂漏水修繕屬于對建筑物的維修和改善,仍然需要計入固定資產。 然后那個廚房是租別人家的 自己沒有所有權
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2023-06-21
:您好,老師,企業執行小企業會計準則,22年底交企業所得稅了,22年漏記20萬費用,請問,直接記到23年可以嗎?匯算清繳用調整嗎?根據《企業所得稅法》第三十六條的規定,企業應當按照本法第三十五條規定的稅款計算方法,計算應納稅所得額,確定應納稅額,并在規定的期限內繳納稅款。因此,22年漏記20萬費用,可以直接記到23年,但是需要按照本法第三十五條規定的稅款計算方法,計算應納稅所得額,確定應納稅額,并在規定的期限內繳納稅款。老師,您好,我查了一下,第三十五條是關于社會保險的規定,是的,第三十五條是關于社會保險的規定,它規定了企業應當按照本法第三十五條規定的稅款計算方法,計算應納稅所得額,確定應納稅額,并在規定的期限內繳納稅款。你不是說小企業會計準則可以把22年漏記的費用記到23年嗎?那匯算清繳的時候,把這20萬的費用確定在哪一年呢
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2023-02-23
老師 去年公司一年就發生了幾筆業務 前幾個季度都是零申報的 四季度資產負債表零報的 營業利潤報了個收入 最后匯算清繳的時候把一個人漏掉的幾個月的工資還有其他幾筆業務做了一套賬 申報匯算清繳的時候工資調整那一欄用調嗎
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2022-04-14
請問:我們的周轉材料進出存是倒推的,就是發出領用=期初+收入-期末盤點,然后我把期末盤點漏掉了一部分,導致我核算出來的有失誤,金額為7800左右。周轉材料領出改了,就會影響后面的制造費用、銷售成本,做成本的姐姐不想改了。我要怎么做哇?
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2022-04-13
[圖片][圖片]在存貨模塊結轉成本的時候金額也是零,本來期末處理的時候應該數量為0,金額為0。可是現在期末處理是數量為0,金額7024。要生成成本憑證,本來金額應該是7024。可是現在卻是0,不知道啥原因? 麻煩老師解解答,我是漏了哪個步奏?非常感謝
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2022-04-18
A公司2018年5月5日發現,2017年公司漏記一項生產用固定資產減值準備200萬元,公司適用所得稅稅率25%,無其他納稅調整事項。該公司按凈利潤10%提取法定盈余公積,A公司財務報告批準報出日為2018年4月15日,實際報出日為2018年4月18日,會計處理?
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2018-08-09
首先公司的所的稅匯算清繳還沒有報,另外公司漏提固定折舊的賬務處理也會做,第一;后期需要改幾月報表的期初數,怎么改,比如原來期初數是5,現在怎么改,第二:去年的財務報表怎么改,去年的財務報表已經在2月申報了,希望越詳細越好
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2017-05-13
老師,我做20年1月份賬時,發現去年有分錄做錯的和去年漏計提的附加稅,19年12報表利潤是負數不交稅,我沒有從新改去年報表,通過以前年度損益科目調整了,那我今年的匯算清繳還是按照沒有改的報表填么,還是有什么數字需要改動
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2020-02-23
王某1月份將縣城內一處住房出租用于他人居住,租期2年,每月租金 2000元,房產原值70萬元,當地政府規定損耗扣除比例為30%,可提供實際繳納出租環節等稅金完稅憑證每月140元 。2月發生漏兩修繕費1800元。則其2、3、4月應納個人所得稅是多少?
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2023-11-16
老師 我們4月份有個新員工當時申報個稅的時候是在試用期,沒有買社保 但是6月份的時候人事那邊增加該新員工社保時,從4月份開始買社保的,這就造成我4月份的時候漏扣個人承擔的社保了,現在這個員工又離職了 我該怎么處理呢
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2020-11-26
18年漏報了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時候多轉出了42000,現在我按正確的補報了增值稅,也把多申請的退回去了,我想問這多退的七千多 我應該走哪個科目下賬啊??如果走進項稅額轉出,我現在報表和賬上面對不上啊,帳上面多了七千多。
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2023-01-10
我想和老師咨詢一下,我們是供熱公司,因為供熱主管道漏水,對用戶造成損失,需要賠償,這個賠償款應該計入管理費用還是營業外支出,能不能所得稅前扣除,有一些賠償款是經過法院調解的,金額小的是自己與用戶協商達成協議的
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2019-06-19
老師,小型微利企業,用的是小會業會計準則,2023年折舊漏計提500元,那在2024年做帳的時候,是要做一筆分錄:借:利潤分配-未分配利潤 500*5% 貸: 累計折舊 500*5% ,是這樣補提分錄嗎?這個金額怎么算,去年小型微利企業的企業所得稅稅率是5%嗎?
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2024-04-17
1:公司沒有這個員工但是會有他的應收應付款可以嗎?即其他應收款-某人 為公司代發臨時發單人員的工資,這樣處理有沒有漏洞,這種的怎么處理 2:公司會請臨時的發傳單的人員,都是學生每天學校門口發發,不滿16周歲,這筆賬怎么入賬好呢
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2017-11-02
我的應付賬款期初數據有錯,原因是有些發票和銀行存款漏記了,我在2019.4月份的賬里補做了,現在的應付賬款的余額是正確的,但是因為涉及到銀行存款這個科目,所以現在的問題就是銀行存款跟銀行賬單的余額不一致,應該要怎么做才能一致呢
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2019-05-31
你好老師,我們公司領導的車都是公司的,月末人事會對他們的車核里程數,然后再報銷,算是實報實銷那種,我們有個領導三月份應該報銷2900元,結果他的三月份的票只要2700元,他說漏開發票了,四月補開的票,放到三月份的票據中可以不?
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2022-04-14
老師,明細賬金額不是應該和總賬金額對應一致嗎? 我發現之前會計做的都不一致 做的是手工帳 我這圖片上的是沒對應上吧 ,一般這樣的情況要怎么找原因? 我這發現明細賬的比總賬金額小 是不是漏登記明細賬? 以前的會計做錯賬了應該怎么處理?
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2021-12-24
我是現在打算開始備考cpa了,請問cpa的課程開始了嗎?你們的課程我有點暈,看到了習題串講什么的。我應該先備考哪一科呢?需不需要去購買官方的教材?我現在大一,現在買我怕教材變化太大,也不想每年都買,不買教材又怕會漏掉知識點。。。
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2017-10-28
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