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18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千??
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2023-01-10
公司的話就兩筆 第一次就是給對方打款 第二次收票結轉成本 打款的時候:借應付賬款 貸:銀存 收到發票的時候:借:主營業務成本 應交稅費-進 貸 應付賬款么 有什么遺漏的么。這么做帳沒有問題吧
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2021-12-08
公司2017年納稅申報其中印花稅是按月申報,0也要0申報,注冊資本當年陸續到賬,但是其中某一個月印花稅漏0申報了,需要現在補,請問按照現在的政策是不是可以免印花稅,我可以0申報嗎?
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2019-12-12
18年漏報了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時候進項稅額多轉出了42000,后期按正確的在相應的征期內都改了增值稅報表,兩個抵減之后差7千多,然后7千繳回國庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
我們公司有輛車抵賬了,賬務怎么做,報表怎么填車原值29萬元,抵工程款價24萬元,5年殘值率5%老師交增值稅按哪個基數交車抵工程款的增值稅應該4月交,漏報了,怎么處理,這月也申報完了
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2024-06-19
老師,2020年的員工工資申報個稅漏了,我現在4月份去補報個稅,賬可不可以做在2020年,現在我2020年每個重新做工資進去,因為當時工資也沒做,我是每個月重做工資,還是做在2020年12月補計提工資
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2021-04-15
商貿公司,由于樓上漏水導致辦公室門壞了 維修費花了50元,當時計入了管理費用-維修費50元,現在樓上給了50元的賠款,我將這筆錢存入銀行,然后紅沖當時的管理費用-維修費50元這個分錄 是否可以。
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2022-02-17
公司老板不在意財務,不太想買財務軟件,而且超過三千五百元的工資讓會計在工資表上降低到三千五,以至于不交稅。對于不買財務軟件的問題,我需要怎么說明不使用財務軟件的弊端;對于工資偷稅的問題,我要怎樣說明其中的嚴重性,這二個問題已經拖延有一段時間了
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2017-08-15
*1、甲技術開發咨詢公司為增值稅一股納稅人,2021年4月發生下列業務。 (1)為我國境內乙企業(小規模納稅人)提供產品研發服務井提供咨詢業務,其中提供研發服務開具增值稅普通發票注明金額40萬元、提供咨詢服務開 出增值稅專用發票注明金額20萬元,發生業務支出7.2萬元,其中研發人員工資6萬元,研發人員國內出差飛機票款0.5萬元(票價0.4萬元、燃油附加費 0.1萬元) 、為己企業項目組成員購買出差飛機票款0.8萬元(票價0.6萬元、燃油附加費0.2萬元) 機票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票 行程單 (2) 為我國境內丙公司提供技術項目論證服務,開具增值稅專用發票,注明金額210萬元 根據1和2項目業務記提的銷項稅額是多少萬元
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2022-05-24
跨月發票作廢稅務局申請嗎?要是負數發票紅沖的那筆正數發票是2016年的而且沒有納稅識別號,2018年后稅務局查的嚴現在都要納稅人識別號防止偷稅,而那筆負數發票需要作廢是11月份開的,需要作廢重新紅沖一筆,查了下負數發票在軟件跨月無法作廢,求解,不知道怎么解決這個問題
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2019-12-26
接沖銷原來會計分錄,并調整該材料的結存單價;L,材料的人為偷盜屬于倉管員管理不善,應 由倉管員賠償,該材料的增值稅進項稅額不能抵扣,應予以轉出,計入營業外支出;L材料的 損失屬于自然災害損失,由保險公司賠償8000元后剩余部分計入營業外支出。 明理的老虎 于 2021-12-07 17:28 發布
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2022-06-03
我們是商品流通個體戶,以前老板讓做一個非人為損耗,(意思就是被偷了,被盜了),這個科目當時做的是借經營費用,貸其他應付款,(因為帳庫存比實際的少,店內盤點不及時,數據相差大所以用其他立付款)現在要清算,其中的其他應付款應該怎么做,存貨多出好幾萬,這個已經調過帳了。
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2019-04-19
就是有個朋友他銷售鋼材的,他問為什么他高價買進的鋼材,低價賣不行呢?他說鋼材的價格浮動不穩定,虧了,不可能擺在那里不動了。只有賣出去,少虧點了,告訴他是進項稅抵扣的問題了,高價進來時,進項稅抵扣了,低價銷售出去,銷項稅就少交了。也就是說偷稅了對不?這種解釋對不?
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2017-06-21
老師好: 我的問題是:有一家公司2018年年初實收資本下有10個個人股東,2018年這10個人分別成立了自己的投資公司,2018年12月,公司實收資本下原來的個人名字變成了10家投資公司。2018年12月底未分配利潤結余6900萬元。他們公司的行為涉及偷逃個人所得稅和印花稅。是不是?
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2019-07-17
2016年度有一筆收入漏記(小規模),不涉及增值稅、所得稅,2017年這樣做賬務處理,可以么?借:相關科目貸:以前年度損益調整-主營業務收入調整借:以衣年度損益調整-主營業務收入調整貸:利潤分配-未分配利潤
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2017-02-19
老師,幫我看看服務業實操云數據的資產負債表期末數,我做出來的與答案不符,相差46642.47這筆正好是”其他應付款-其他“的余額,我算的應該是有這筆的,可答案這筆漏掉了,可把這筆算進去吧,表又不平
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2016-12-18
我想問下如果我公司要變更住址,營業執照已經拿去工商局變更了,原來住址的國稅和地稅還沒有注銷,現在地稅漏了房產稅沒開,我可以拿已經變更了的營業執照去原來的地稅局開房產稅發票嗎
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2016-03-11
我們是一家供水公司,因供應商水表質量問題造成小區電梯漏水,我公司先代供應商支付這筆費用給物業公司,支付時需要填什么封面,是支付申請單嗎?供應商需要提供什么手續?發票怎么開,開給誰?
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2019-07-29
做賬時有些業務是上年度漏不出的分錄,用到了上年度損益調整,后期結轉到了利潤分配,那這個數是上年度的 我是不是得改年初數啊,不然新的利潤表沒有以前年度損益調整,要怎么反應在報表上,
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2018-01-26
老師,您好,10月社保新基數出來了。我10月主表忘記對公司部分進行補繳了。現在10月申報表也不能作廢了。因為個人補繳的表已經扣款。我能不能在下個月的社保申報表把漏掉的金額再申報補繳上去?
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2021-11-12
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