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某人有筆未知款200萬左右要從林業(yè)局打出,進(jìn)入我公司一般賬戶,且我公司與這單位無任何業(yè)務(wù)往來,進(jìn)入后還要退還其給某人,公司要以怎樣的名義做這筆賬才沒有漏洞或是減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
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2017-09-18
單位是小規(guī)模企業(yè),因2017年12月份有一筆開出發(fā)票是4760元,在2017年末漏記沒有申報(bào)稅,2018年1-3月份沒有開發(fā)票,現(xiàn)在在六月份把這筆發(fā)票做賬申報(bào)交稅有何影響。但是涉及對(duì)比多這筆發(fā)票怎么申報(bào)
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2018-07-11
老師,我有一個(gè)實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小微企業(yè),24年漏記外銷收入了, 我在25年3月補(bǔ)記了收入,用未來適用法,就記在了當(dāng)期,那么我匯算清繳時(shí)也調(diào)增了這筆收入,那我想是不是重復(fù)記收入了
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2025-04-12
老師,社保系統(tǒng)顯示我2月份已繳費(fèi),但是我的稅務(wù)系統(tǒng)里的所屬期選漏了,1月2月沒有選全,金額合計(jì)是2月份的社保金額,我現(xiàn)在只能交3月的了,請(qǐng)問我這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里的怎么處理比較好啊?
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2020-04-08
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫了,我咋做賬這七千??
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2023-01-10
公司的話就兩筆 第一次就是給對(duì)方打款 第二次收票結(jié)轉(zhuǎn)成本 打款的時(shí)候:借應(yīng)付賬款 貸:銀存 收到發(fā)票的時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸 應(yīng)付賬款么 有什么遺漏的么。這么做帳沒有問題吧
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2021-12-08
公司2017年納稅申報(bào)其中印花稅是按月申報(bào),0也要0申報(bào),注冊(cè)資本當(dāng)年陸續(xù)到賬,但是其中某一個(gè)月印花稅漏0申報(bào)了,需要現(xiàn)在補(bǔ),請(qǐng)問按照現(xiàn)在的政策是不是可以免印花稅,我可以0申報(bào)嗎?
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2019-12-12
18年漏報(bào)了一筆無票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫了,我咋做賬這七千增值稅??
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2023-01-10
我們公司有輛車抵賬了,賬務(wù)怎么做,報(bào)表怎么填車原值29萬元,抵工程款價(jià)24萬元,5年殘值率5%老師交增值稅按哪個(gè)基數(shù)交車抵工程款的增值稅應(yīng)該4月交,漏報(bào)了,怎么處理,這月也申報(bào)完了
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2024-06-19
老師,2020年的員工工資申報(bào)個(gè)稅漏了,我現(xiàn)在4月份去補(bǔ)報(bào)個(gè)稅,賬可不可以做在2020年,現(xiàn)在我2020年每個(gè)重新做工資進(jìn)去,因?yàn)楫?dāng)時(shí)工資也沒做,我是每個(gè)月重做工資,還是做在2020年12月補(bǔ)計(jì)提工資
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2021-04-15
商貿(mào)公司,由于樓上漏水導(dǎo)致辦公室門壞了 維修費(fèi)花了50元,當(dāng)時(shí)計(jì)入了管理費(fèi)用-維修費(fèi)50元,現(xiàn)在樓上給了50元的賠款,我將這筆錢存入銀行,然后紅沖當(dāng)時(shí)的管理費(fèi)用-維修費(fèi)50元這個(gè)分錄 是否可以。
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2022-02-17
小規(guī)模賓館外帳,原來代帳會(huì)計(jì)建賬不完整,現(xiàn)金,銀行,庫存,都沒有,這樣是不對(duì)的吧,即使,小規(guī)模不要求出現(xiàn)金流量表,也要把這些做清楚,對(duì)嗎,現(xiàn)在我要怎么做,才能把賬做完整。稅務(wù)那塊,不會(huì)出紕漏
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2016-12-19
老師:我接手的一家建筑公司,科目余額表中銀行是負(fù)數(shù),之前漏計(jì)和錯(cuò)計(jì)的銀行回單我已調(diào)整完了,目前還是負(fù)數(shù),我可以直接調(diào)一筆與我做賬的這個(gè)月的銀行余額一致的金額嗎?分錄應(yīng)該是怎樣的?
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2019-11-28
注冊(cè)會(huì)計(jì)師A受所在事務(wù)所委托,到某大型企業(yè)進(jìn)行審計(jì),在分析某個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,他應(yīng)該注意的項(xiàng)目有( )。 A、財(cái)務(wù)報(bào)告是否遺漏 B、原因不明的會(huì)計(jì)調(diào)整 C、異常關(guān)聯(lián)方交易 D、大額資本利得
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2020-03-01
第四季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)完了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有筆成本漏做了,剛好第四季度雖然有利潤(rùn)但在彌補(bǔ)以前虧損不用繳納所得稅,請(qǐng)問我這筆成本還能做在12月嗎?入賬后利潤(rùn)就會(huì)不一樣,要怎么操作合適?
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2019-01-16
老師,你好,問你個(gè)問題,我用的是金蝶軟件,由于做賬問題導(dǎo)致利潤(rùn)表的費(fèi)用科目金額與實(shí)際金額不對(duì),怎么辦啊。我前面三季度報(bào)的都不對(duì) 前面漏的能不能在四季度的時(shí)候把管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)加上啊?
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2022-01-10
老師,我公司小規(guī)模2020年第四季度是增值稅沒有超過15萬,增值稅是免稅的,前會(huì)計(jì)漏記了這筆應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入增值稅減免會(huì)計(jì)分錄。我可以在今年4月份補(bǔ)做這筆分錄調(diào)整嘛,
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2021-05-18
我們生產(chǎn)紙的,上個(gè)月盤庫的時(shí)候漏盤了a種紙2軸,而且之前生產(chǎn)的產(chǎn)量都是按盤庫和出庫數(shù)倒劑出來的,a紙上個(gè)月生產(chǎn)了幾天就開始換成別的紙了,也就是我上個(gè)月的產(chǎn)量和成本都錯(cuò)了,怎么辦?
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2018-06-01
企業(yè)對(duì)材料清查中發(fā)現(xiàn)盤虧原材料40公斤,每公斤100元,其中屬于定額內(nèi)損耗5公斤,由于保管人員失職造成損失10公斤,由于倉庫漏水造成損失25公斤,該材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為680元。怎么編制會(huì)計(jì)分錄??
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2021-12-04
企業(yè)租賃別人的廠房,有漏雨現(xiàn)象,企業(yè)平時(shí)也進(jìn)行了小面積維修,但是因大暴雨,導(dǎo)致倉庫商品泡水了,損失金額在100萬左右,這種算是因管理不算造成的損失嗎?這個(gè)損失在所得稅匯算時(shí),能稅前扣除嗎?
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2021-09-07
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