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像這種交納稅金的時候不是應該借應交稅費-未交稅費,貸銀行存款才能跟之前結轉的科目一樣,才能沖銷應交稅費-未交增值稅貸方的金額,為什么又是應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?有點不理解
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2019-09-21
我公司在異地的工程項目開了外出經營管理說明書并且已經在當地預繳了2個點的增值稅 請問 收到完稅證明后 預繳的增值稅是放在應交稅費-未交增值稅科目內 還是放在應交稅費-應交增值稅-已交稅金科目內。謝謝老師
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2017-02-17
老師你好,我可以不可以每個月末不計提應交稅費-應交增值稅-未交增值稅。然后下個月初繳稅的時候直接做,借方應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸方:銀行存款
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2019-06-24
請問之前是在一般納稅人的賬套里的已交稅金科目,現在“快賬”開賬時按小規模納稅人的科目設置,應填在哪一個科目?
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2021-11-30
之前年度賬上余留:應交稅金-已交稅金1003784.25(借方),-轉出未交增811933.89(借方),-進項稅額轉出4544.73(貸方)要怎么調賬
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2018-07-09
資產負債表里 應交稅金為負數 怎么調整 銷項稅減進項稅 減已交稅金 的得數就是資產負債表里的數 但進項稅額都已經抵扣完了 沒有剩余了 請教老師 怎么調整
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2019-07-12
上月有一筆分錄寫錯了,本應 貸:應交稅費-增值稅(銷項稅費) 100元 卻寫成了 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 100元,上月結轉已交稅金的時候 這個金額是正確的,純屬錄分錄的時候粗心選錯了。其他都正確;現在我要調整分錄,寫:借:應交稅費-增值稅(進項稅費) 100元 貸:應交稅費-增值稅(銷項稅費) 100元但是現在結轉稅金的時候, 借:應交稅費-增值稅(銷項) 貸:應交稅費-增值稅(進項) 應交稅費-增值稅(已交稅金)請問,這個月的結轉稅金的時候,金額要包括上個月寫錯的100元嗎? 或者 結轉的時候該怎么寫分錄?把這個100元 寫在哪個科目下?
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2018-04-06
賬上已經設置應交稅費-已交稅金科目的,在計算城建稅及教育附加的,是不是直接按照這個科目的發生額來按照稅率計算?咱們在計算附加稅的時候,是按照實際繳納的來計算還是按照應交的來計算?好疑惑
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2017-03-13
請問公司增資并且增加一個股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
稅務局幫我們代開了專票,現場繳納的增值稅怎么做分錄啊 是計入已交稅金還是計入未交增值稅借方啊
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2018-01-18
繳增值稅的分錄為什么正確答案是入“未交增值稅” 都是入“已交稅金”啊?哪個是正確的啊
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2017-09-08
公司代開的發票增值稅直接隨征了,那么做憑證的時候應該記入哪個科目呢?之前的會計是:借 應交稅費-已交稅金 貸 銀行存款這樣可以嗎?
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2018-07-11
老師:我想問下,小規模內賬我五月已經做了收入當時沒交稅,現在七月交稅了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習時 ,答案是 借:應交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發現,這些增值稅2020年都已經交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
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2021-03-18
請教各位老師,應交稅費-應交增值稅-進項稅額69078.58,應交稅費-應交增值稅-已交稅金-368203.76,應交稅費-應交增值稅-減免稅額-1040,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉過,怎么結轉?謝謝各位老師
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2022-01-11
上月: 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調賬?
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2021-09-09
幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現在的銷和進不用管
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2024-04-16
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
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