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一個季度免三十萬的稅還需要交個人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
已交增值稅后期退回 怎么計提
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2023-12-20
老師好!按無票收入申報已交增值稅了,后期需要開票,增值稅不是重復交嗎?
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2021-07-05
老師您好,企業一般納稅人,在月末不通過已交稅金科目,把進項100,銷項200,都轉入應交稅金-轉出未交增值稅,余額為貸方 同時再做一筆借-應交稅金-轉出未交增值稅100,貸應交稅金-未交增值稅100。 繳納時借應交稅金-未交增值稅100貸-銀行100這樣對嗎?
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2021-12-09
老師好,什么情況把稅做到已交增值稅里?
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2021-09-02
老師 ,麻煩問一下 ,已交稅費 借方都要列報為流動資產嗎?
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2021-01-15
本年已交增值稅合計數在哪兒看到?
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2021-01-08
看到有同學問年末應交稅金應交增值稅需要借方貸方結平是為什么?我的企業每月都按正常繳稅,并沒有留底,年末已交稅金月都在借方,還需要年末增值稅明細科目結轉么?年末沒有做需要補么?
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2019-02-12
稅控盤減免這個月沒全抵扣掉,當月好用做一筆交稅會計分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
老師:你好! 我們是建筑企業,在5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。 請問老師:當月(5月份)需要繼續 做 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)的結轉分錄嗎? 借:應交稅費—未交增值稅 貸;應交稅費—應交增值稅(已交稅金)。請老師講解,謝謝!
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2021-11-21
老師好 小企業會計準則下 不結轉增值稅 那該怎么做賬那?是在繳稅的時候做一筆分錄:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎 已交稅金=銷項-進項
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2021-03-20
新準則下應交稅費的會計處理??求解答 新準則下,一般納稅人企業應交稅費當月繳納增值稅5000元,做分錄: 借:應交稅費--(已交稅金)5000 貸:銀行存款5000 這樣應交稅費明細賬上面,已交稅金科目就會有余額5000,這樣到月底或者年度該怎么處理呢??是一直在賬上面掛著嗎?還是轉到哪里??要是轉怎么做分錄????急急
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2014-09-09
1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金),這個是什么意思!什么情況有繳納當月的增值稅??!不是都是次月繳納嗎
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2017-06-14
老師請問:我以前交納上月的稅款是通過應交稅費--已交稅金,那我現在改用應交稅費---未交增值稅科目,那已我稅金的科目余額怎么處理。
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2022-05-20
你好老師,增值稅不用未交增值稅,直接做借:應交稅費—銷項稅 貸:應交稅費—進項稅 貸:應交稅費—已交稅金 借:應交稅費—已交稅金 貸:銀行存款
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2021-07-12
二月銀行代扣增值稅,現在做賬是不是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金.貸:銀行存款
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2017-03-09
@郭老師 應交稅費-應交增值稅后面的專欄余額怎么處理。 比如,專欄里的進項稅額,已交稅金,銷項稅額遞減,進項稅額轉出這些。
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2021-07-27
麻煩幫我看下,進項不抵扣(因有業務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接按照銷項稅額交稅的
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2024-04-16
繳納稅金時: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫嗎? 借:應交稅費—應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
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