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已知當期納稅額和稅率,怎么求得不含稅銷售額?
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2022-01-04
請問,開發票,稅控月度統計不含稅銷售額是1.63w,稅額0.01,賬上根據發票來不含稅銷售額是1.6w,稅額一樣0.01,那怎么平調那個不含稅銷售額0.03?
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2020-07-07
印花稅申報是不含稅銷售額嗎?
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2019-02-13
我公司是運輸業的,比如2016年的不含稅銷售額是1600萬,那各項的費用成本應占收入的比例是多少呢?比如燃料油應占多少
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2017-02-13
老師你好,請問下如果小規模企業,4月份不含稅銷售額17萬,要怎么來交稅呢,麻煩告訴下計算方法
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2022-04-12
老師,小規模,我上一個季度銷售額超過45萬,其中開有一家客戶不含稅銷售額20萬,稅率1%,并繳納稅,這個月沖紅,重新開1%的專票,假如本季度沒有開1%的普票啦,這個如何報稅
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2022-01-23
某日化企業當月發生如下業務: (1)向百貨公司銷售高檔化妝品2000盒,每盒不含稅售價為400元; (2)將自產的A高檔化妝品60盒作為獎勵發放給職工,A產品無對外銷售價格,生產成本為200元/盒; (3)將自產的B高檔化妝品1000套換取生產資料,同類化妝品每套不含稅價格為500元。 已知:化妝品消費稅稅率15%,成本利潤率為10%。 要求:計算企業當月應繳納的消費稅、增值稅
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2022-04-23
勞務大清包450含稅,請問稅要扣除多少?
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2019-06-28
老師好,比如我們外貿出口退稅企業,如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?意思就是都事一萬塊錢,一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價,都是按采購了出口,前者退稅后是不是賺稅錢?后者是不是不賺錢或賠稅錢?
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2020-07-21
應納稅減征額一欄填什么 免稅銷售額是填我們所有自己開票和稅務代開的不含稅銷售額對嗎
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2016-10-13
農業合作社在銷售農產品時(已申請免稅),在填寫申報時應該填在”應征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
1)采用分期收款方式銷售自行開采的原油200噸,不含稅銷售價格為6000元/噸,合同規定,貨款分兩個月支付,9月15日之前支付60%,其余貨款于10 月底前支付完畢。 (2)當月開采原煤800噸,直接對外出售200噸,不含稅銷售價格為500元/噸,另外還移送部分原煤用于生產洗煤。當月采用預收貨款方式向甲企業銷售洗煤160噸,不含稅銷售額320000元,當月收取不含稅銷售額60000元,合同約定10月10日發貨,并收回剩余貨款。 (3)銷售與原煤同時開采的天然氣100 千立方米,取得不含稅銷售額320000元。 (4)當月銷售自產海鹽 10噸,取得不含稅銷售額10000元。當月對外銷售湖鹽60噸,取得不含稅銷售額 120000元。 其他相關資料∶原油和天然氣適用的資源稅稅率為10%;原煤適用的資源稅稅率為10%,洗煤的折算比為 40%;海鹽適用的資源稅稅率為 5%,該企業自產湖鹽適用的資源稅稅率
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2023-04-26
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售高檔化妝 2019年10月有關經濟業務如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價款300萬元,另收 取品牌使用費11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費5萬元, 委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產品銷售 價格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價為0.2萬 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 求應交增值稅稅額與消費稅稅額
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2022-10-11
無形資產怎么攤銷?分錄
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2017-09-03
預付款是負數怎么充銷
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2018-11-21
在金稅盤查到不含稅銷售額是278524.29,稅額是8355.71,可是在申報表上填上不含稅收入,本期免稅額是8355.73差0.02
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2020-01-03
甲公司系增值稅一般納稅人 2022年12月1日收到投資者投入資本200000元 其中:收到銀行存款110000元中100000元作為實收資本 10000元作為資本公積 投入機器一臺 評估價20000元 投入專利權一項 評估價為70000元:假定不考慮增值稅因素。計入實收資本的金額是多少元
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2022-12-26
購買辦公司桌椅如果取得普票稅率為3%,如要要專票稅率為17%,加大了不含稅銷售額。銷售商品稅率應是17%,稅務機關不管嗎?
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2016-08-03
建筑業購材料的銷貨單,是不是借:原材料 貸:庫存現金
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2016-04-06
2019年6月,甲電池生產企業委托乙企業加工鉛蓄電池,乙企業按照本企業同類鉛蓄電池不含稅價格100萬元,代收代繳消費稅4萬元,甲企業當月全部收回,取得不含稅銷售額33萬元,50%用于繼續加工鉛蓄電池后銷售,取得不含稅銷售額80萬元,甲企業當月應繳納消費稅( )萬元 應繳納的消費稅如何計算呢? 代扣代繳的消費稅4萬元如何處理,應該怎么減
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2020-03-17
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