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會計這樣做可以嗎借,管理費用一辦公用品費貸,其他應收款. 借,管理費用交通費貸,其他應收款 借,管理費用辦公費 貸,應付賬款 你看有什么問題
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2020-11-27
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2018-05-24
本來是借:銀行存款 貸:管理費用 記成 借:管理費用 貸:銀行存款 跨年這個怎么調整?
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2018-04-09
短期借款利息按月計提,記入管理費用的只是一個月的是嗎?
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2020-06-12
公司付房租時,① 借管理費用,貸銀行存款②借應付賬款,貸銀存,貸銀存,借管理費用這兩個賬務處理有什么區別?
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2018-09-19
"“單位管理費用--福利費”收入是應該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎? “單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
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2023-03-24
借:管理費用。 貸銀行存款
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2021-08-19
銀行返的賬戶管理費。 借 銀行存款, 貸: 管理費用 -賬戶管理費 對嗎
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2016-05-11
對于工會經費的處理是借:管理費用 貸:銀行存款 還是說再做一筆借:其他應付款 貸:管理費用?
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2019-05-08
1.為什么管理費用要用負數? 入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
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2021-10-19
2016年會計分錄,借:其他應付款 貸:管理費用,可以借:管理費用 貸:其他應付款這樣沖銷嗎
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2018-08-06
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數?
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2020-12-08
老師,借管理費用200貸銀行存款200。沖減的話,借管理費用-200貸銀行存款-200。可以這樣嗎
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2018-11-30
購買稅控盤 借管理費用 貸 銀行存款480 抵減增值稅 借應交稅費-應交增值稅-減免稅款480 貸管理費用 480 管理費用一借一貸沖平了 管理費用只做過渡科目來用?
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2018-02-28
借:管理費用 貸: 其他應收款
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2021-10-26
去年的沒有發票給做成管理費用如何調整,之前做的借管理費用貸銀行存款,沖回借管理費用貸銀行存款,更正是,借預付賬款貸銀行存款,還有一個利潤借利潤分配108576貸以前年度損益調整管理費用108576是這樣嗎
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2018-03-30
我司支付工資,借:管理費用 貸:銀行存款工資支付失敗退回借:銀行存款 貸:管理費用這樣對嗎管理費用金額放在借方負數還是放貸方
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2018-05-31
借:管理費用貸:其他應付款
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2019-07-12
借:其他應收款 貸:管理費用
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2022-04-10
上月電費計提,借:管理費用 39061.45 貸:應付賬款 39061.45 本月發票到了,是不是應該做這樣一個分錄,借:應付賬款:39061.45 貸:管理費用 39061.45 借:管理費用 51442.72 貸:應付賬款 51442.72
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2017-08-12
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