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我想問問關(guān)于進(jìn)料加工核消后的賬務(wù)處理 進(jìn)料加工手冊(cè) 核銷,現(xiàn)在出口退稅系統(tǒng)中免抵退稅核銷表中;應(yīng)調(diào)整免抵退稅額:-83000應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額:-46000這個(gè)需要如何做賬 老師,不知你能否告訴我 我以前沒遇到這樣的業(yè)務(wù)
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2019-04-18
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項(xiàng)910元本期申報(bào)出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項(xiàng)910元本期申報(bào)出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
出口退稅免抵部分,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,次月怎么把這兩個(gè)分錄平掉?
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2018-02-02
我們公司是今年10月剛成立的,目前有內(nèi)銷與外銷,現(xiàn)在已申請(qǐng)成為生產(chǎn)型退稅企業(yè),我司這個(gè)月大概已出口8批貨物到日本。我司出口的貨物是從A公司購進(jìn),購進(jìn)發(fā)票上寫上“加工軸1”,價(jià)格100,這個(gè)貨物到了我司以后,我司主要是利用機(jī)器設(shè)備進(jìn)行檢測,然后再銷售給日本客戶。我們?cè)诎l(fā)票上的名稱還是寫著“加工軸1,價(jià)格120.我們這樣操作符合生產(chǎn)型出口退稅的相關(guān)規(guī)定嗎?能申請(qǐng)到退稅嗎?我主要想了解的是,我們公司這樣的生產(chǎn)流程符合生產(chǎn)型免抵退的要求嗎
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2017-11-19
9月申報(bào)出口退稅有免抵稅額,10月附加稅申報(bào)沒有數(shù)據(jù),要在11月申報(bào)嗎
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2023-10-09
安裝外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)為什么提示出口退免稅備案有效監(jiān)控有問題
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2020-02-26
生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口貨物時(shí)由于報(bào)關(guān)單價(jià)錯(cuò)報(bào)導(dǎo)致當(dāng)月少確認(rèn)免抵退出口收入,此差額是否應(yīng)視同內(nèi)銷申報(bào)處理,還是可按出口免稅銷售填報(bào)?
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2022-08-24
我這個(gè)月第一次做出口,免抵退應(yīng)退稅額計(jì)算出來話,增值稅申報(bào)表中是不是要把相應(yīng)的數(shù)值填入15欄的免抵退應(yīng)退稅額中
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2016-11-01
出口貨物,增值稅申報(bào)時(shí),填寫了免抵退辦法出口銷售額,但附表2沒有填寫免抵退辦法不得抵扣的進(jìn)賬稅額,會(huì)有問題嗎?因?yàn)楹芏嗖牧隙际菦]有發(fā)票的
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2020-05-14
您好,我是生產(chǎn)型出口企業(yè),我公司有一部分商品是國內(nèi)采購后貼國外的牌子再出口,是否可以按免抵退方法,還是免稅
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2021-08-30
出口退稅的附表一, 我填寫免稅這里嗎,還是填寫上面免抵稅呢
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2021-12-03
老師,我們上期出口有免抵退和免稅的,出口退稅申報(bào)我全部做成免抵退稅申報(bào)了,但是增值稅申報(bào)又兩部分分開申報(bào),請(qǐng)問下這個(gè)月我申報(bào)時(shí)這兩份報(bào)表要怎么調(diào)整
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2021-02-23
老師好:出口退稅5步法,第5步確定免抵稅額,第三步當(dāng)期免抵退稅額-第四步確定應(yīng)退稅額=0 免抵稅額0也就是內(nèi)銷沒有抵扣的意思對(duì)嗎?
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2024-01-19
老師您好,我們企業(yè)是做出口的,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以勾選留抵退稅呢?出口是免稅的,還是出口退稅呢?
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2022-10-08
老師,我們是生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅額152萬,留抵有77萬,需要交城建稅和教育附加嗎?
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2020-11-06
老師,5月份出口報(bào)關(guān)確認(rèn)收入,是不是先在6月15日前先申報(bào)增值稅報(bào)表,在主表免抵退出口銷售額和附表二免抵退辦法不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅填寫數(shù)據(jù).
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2019-06-17
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅:1-8月無出口,9月免稅銷售是1015584元,免抵退稅不得免征和抵扣稅額是20311.68, 10月份無出口,在申報(bào)免抵退稅申報(bào)匯總表是,本年累計(jì)的第6行和25行數(shù)為0. 并提票與增值稅納稅申報(bào)表差1015584和20311.68 請(qǐng)問我10月該怎么填寫這份報(bào)表?
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2015-11-12
老師好,出口退稅為什么有的企業(yè)說不退稅,全部免抵,啥意思呢?
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2020-11-06
老師,外資的來料加工,要不要涉及出口免抵退操作
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2019-06-28
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