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應(yīng)交增值稅-已交稅金,是本月繳納本月稅金,屬于預(yù)繳,核算本月所應(yīng)繳納增值稅時應(yīng)考慮己交稅金(核減)
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2015-09-29
要下個月補收上個月漏了的稅點金額,但是開票金額應(yīng)該是要加上漏了的稅點金額,那這一筆錢又要再記一次稅嗎?
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2019-02-27
一般納稅人增值稅稅負(fù)率是這么算的么,比如今年1-12月的增值稅應(yīng)納稅額除以1-12月的不含稅銷售收入么?所得稅稅負(fù)率等于匯算清繳后的應(yīng)納所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么,還是所得稅稅負(fù)率等于1-12月預(yù)繳的所得稅除以不含稅銷售收入和其他不含稅收入的和么?
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2018-05-25
老師,我們小規(guī)模,現(xiàn)在賬上有銷項稅額 已交稅金 減免稅 , 我怎么全部調(diào)到銷項稅額里
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2022-12-31
老師,所得稅預(yù)繳稅款,這個我看不懂。既然是以利潤總額來做稅基計算,怎么會不是實際的還需要匯算清繳呢 企業(yè)所得稅實行按月提取,季度交納、全年清算匯繳的辦法;所謂預(yù)交,就是按照累計利潤總額乘以稅率減去以前已交稅金,就是需要預(yù)交的數(shù)額 ,這個數(shù)額不是最后的實際數(shù),通過清算匯繳的納稅調(diào)整,全年還要通算。
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2021-04-07
銷項10萬,進(jìn)項9萬,都是13%稅率,應(yīng)交多少稅
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2023-01-15
老師,請問稅控維護(hù)費的分錄是這樣的嗎?1.借:管理費用,貸:銀行;2、借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:管理費用負(fù)數(shù);3、借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-減免稅款
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2019-04-28
增值稅專票一張最高能開多少金額
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2022-03-13
這一會計分錄怎么做,是直接應(yīng)交稅費-增值稅9304還是增值稅下面還要增加明細(xì)——已交稅金。計提這一步還要做嗎?
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2020-04-22
應(yīng)交稅費,進(jìn)項稅額月末余額和已交稅金月末余額為負(fù)數(shù)是怎么回事
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2019-09-23
稅負(fù)是不是總稅負(fù)啊,比如工業(yè)企業(yè)3%-5%,是不是(地稅+國稅)/銷售額啊 我看公式稅負(fù)=實際已交稅金/內(nèi)銷銷售收入
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2015-11-24
未交增值稅科目應(yīng)該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務(wù)局同意抵扣59.37應(yīng)該在借方還是貸方?
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2019-07-02
科目余額表的已交稅金在貸方是什么意思
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2017-02-08
老師,應(yīng)交增值稅和已交增值稅,應(yīng)該填科目的哪方的金額?謝謝!
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2020-05-04
像增值稅還有附加稅這些應(yīng)該都是當(dāng)月計提當(dāng)月的,下月支付,我就不太理解那個應(yīng)交增值稅已交稅金這個科目,我看他的定義是記錄企業(yè)本期應(yīng)交而實際已繳納的增值稅額,那不都是下個月才交上個月的,那本月應(yīng)該什么都不交呀,她還有什么意義
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2018-08-29
你好,老師。我是建筑行業(yè)會計,上個月一個工程預(yù)交稅款。我做的這個分錄,多交一部分這個月給退回來了 退回后,做這個對嗎? 應(yīng)交稅費 增值稅 已交稅金是做在貸方,還是借方紅字
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2019-08-16
我公司一般納稅人,加工企業(yè)17%稅。1、如果稅務(wù)來查賬,查我的稅負(fù),那就要看銷售額及銷項稅,還有庫存和進(jìn)項稅,抵扣聯(lián)。稅負(fù)=(銷項稅-進(jìn)項稅)/銷售額=(應(yīng)交稅金+已交稅金)/銷售額嗎?公式對嗎?2、如果按著進(jìn)項去開銷項,或按著銷項去開多少進(jìn)項回來抵扣,這是在沒有庫存的前提下控制稅負(fù)的嗎?謝謝老師。
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2018-01-04
請問小規(guī)模公司在5月份只在稅務(wù)代開一份專用發(fā)票,稅金為233.00已交,分錄:借 應(yīng)交稅金--已交稅金 233 貸 銀行存款233 ,請問已交稅金這個分錄在月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目,沖平嗎?因為應(yīng)交稅金其他的二級科目基本是一借一貸,沖平了。企業(yè)月收入在3萬以下享減免優(yōu)惠政策。如果不沖平,可能在應(yīng)交稅金的一級科目上會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
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2016-06-08
老師比如當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅那是不是做分錄時候先比如 借方:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項2000 貸方:、應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅600 應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 這個已交稅金在貸方代表當(dāng)月需要繳納的稅費吧實際銀行扣繳時候如下 借方:應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 貸方:銀行存款 又如果 借方:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項500 應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金100 貸方:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅600 這個已交稅金在借方代表留底有進(jìn)行當(dāng)月不用做繳納增值稅分錄不用銀行扣款了 老師我以上兩個這樣講對不對
2/630
2019-03-13
老師,你好,我們公司之前的會計月末增值稅一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn),只是下月繳納增值稅時,借,應(yīng)交稅金-已交稅金 貸,銀行存款 我現(xiàn)在想徹底結(jié)轉(zhuǎn)一下,明年按正規(guī)結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在如何處理
1/693
2019-12-25
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