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用了遞延收益這個(gè)科目,年終如何調(diào)整所得稅;如:貸遞延收益;我的理解是未結(jié)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,所以少繳所得稅了,年終就要借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債,但書上和我理解的正好相反,
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2017-07-12
辦公的房租交了兩年這個(gè)是要做遞延所得稅資產(chǎn)嗎,后面按2年攤銷計(jì)入費(fèi)用或成本中,是嗎辦公的房租交了兩年這個(gè)是要做遞延所得稅資產(chǎn)嗎,后面按2年攤銷計(jì)入費(fèi)用或成本中,是嗎
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2017-08-18
為什么存貨遞延所得稅的抵消分錄是:借計(jì)遞延所得稅資產(chǎn),貸計(jì)所得稅費(fèi)用。。而你應(yīng)收應(yīng)付的抵消,就是借計(jì)所得稅費(fèi)用,貸計(jì)遞延所得稅資產(chǎn)。。。明明都是資產(chǎn),賬面小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么分錄方向不同?
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2021-06-22
當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)科目為零,本月沖減了壞賬準(zhǔn)備,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 如果再計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)的話,借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) ,那么遞延所得稅資產(chǎn)科目的余額就會(huì)在貸方,需要計(jì)提嗎
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2019-04-01
為什么計(jì)算所得稅費(fèi)用用要考慮遞延?
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2020-03-14
遞延所得稅費(fèi)用科目什么情況下使用?
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2018-01-12
老師,我想請(qǐng)問2021年的審計(jì)調(diào)整分錄 借:遞延所得稅 21年遞延所得稅調(diào)整額 所得稅費(fèi)用 倒擠 貸:未分配利潤(rùn) 20年遞延所得稅調(diào)整額 這個(gè)分錄是什么意思呢?
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2022-04-07
老師,計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),考慮遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債嗎?
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2021-05-09
所得稅費(fèi)用里的遞延稅和遞延所得稅里記入當(dāng)期損益的數(shù),遞延稅里記入其他綜合收益和其他綜合收益變動(dòng)表還有利潤(rùn)表的歸母綜合收益對(duì)不上,怎么擠都有一兩個(gè)數(shù)不平 這有可能是那些原因
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2020-02-28
老師,資料二不是太懂,為什么要轉(zhuǎn)回原確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn),本期已經(jīng)實(shí)際發(fā)生了保修費(fèi)用就應(yīng)該抵扣的吧
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2019-07-18
遞延所得稅資產(chǎn)和費(fèi)用怎么計(jì)提,教教我
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2015-12-18
企業(yè)每季度預(yù)繳的所得稅是入遞延所得稅資產(chǎn)好,還是入所得稅-當(dāng)期所得稅呢? 個(gè)人認(rèn)為:預(yù)繳時(shí),當(dāng)企業(yè)的預(yù)付帳款,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 年底匯算時(shí)如果要繳所得稅,則借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資
1/2035
2014-09-14
遞延所得稅資產(chǎn)(負(fù)債)怎么理解,企業(yè)多交過少交的錢為什么不計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用
1/809
2015-10-22
發(fā)生虧損,我是先確認(rèn)個(gè)遞延所得稅資產(chǎn),然后后面有利潤(rùn)了,再去轉(zhuǎn)回這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn),還是我虧損的時(shí)候就不用確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),等我有利潤(rùn)了,直接去轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)?
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2022-11-20
借遞延所得稅資產(chǎn),貸所得稅費(fèi)用,可以結(jié)轉(zhuǎn)為借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)那
1/1953
2019-01-16
遞延所得稅已被提取出來到應(yīng)交所得稅里了,那使用遞延所得稅資產(chǎn)那一年,也就是以后年度的分錄怎么做
1/338
2021-05-05
老師,為什么遞延所得稅負(fù)債增加是所得稅金額增加,不是分錄增加的時(shí)候,借:所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債,應(yīng)該是減少呀
1/1569
2021-07-15
怎么樣計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)和費(fèi)用啊
1/676
2015-12-16
遞延所得稅資產(chǎn)對(duì)應(yīng)是收益還是費(fèi)用?
1/1928
2019-06-07
老師您好,有個(gè)問題著急請(qǐng)教,去年年末遞延所得稅資產(chǎn)200,今年6月末遞延所得稅-50(科目余額表體現(xiàn)遞延所得說當(dāng)年累計(jì)是負(fù)數(shù)了),請(qǐng)問我現(xiàn)在應(yīng)該做的處理是不是借:遞延所得稅資產(chǎn)150貸所得稅費(fèi)用150?
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2019-07-24
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