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用了遞延收益這個科目,年終如何調整所得稅;如:貸遞延收益;我的理解是未結轉入營業外收入,所以少繳所得稅了,年終就要借所得稅費用,貸遞延所得稅負債,但書上和我理解的正好相反,
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2017-07-12
老師,計算企業所得稅應納稅所得額時,考慮遞延所得稅資產、遞延所得稅負債嗎?
1/3817
2021-05-09
所得稅費用里的遞延稅和遞延所得稅里記入當期損益的數,遞延稅里記入其他綜合收益和其他綜合收益變動表還有利潤表的歸母綜合收益對不上,怎么擠都有一兩個數不平 這有可能是那些原因
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2020-02-28
老師,資料二不是太懂,為什么要轉回原確認的遞延所得稅資產,本期已經實際發生了保修費用就應該抵扣的吧
2/1105
2019-07-18
遞延所得稅資產和費用怎么計提,教教我
1/794
2015-12-18
為什么存貨遞延所得稅的抵消分錄是:借計遞延所得稅資產,貸計所得稅費用。。而你應收應付的抵消,就是借計所得稅費用,貸計遞延所得稅資產。。。明明都是資產,賬面小于計稅基礎,為什么分錄方向不同?
1/1684
2021-06-22
為什么計算所得稅費用用要考慮遞延?
1/868
2020-03-14
遞延所得稅費用科目什么情況下使用?
1/1571
2018-01-12
企業每季度預繳的所得稅是入遞延所得稅資產好,還是入所得稅-當期所得稅呢? 個人認為:預繳時,當企業的預付帳款,借:遞延所得稅資產 貸:應繳稅費-企業所得稅 年底匯算時如果要繳所得稅,則借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資
1/2035
2014-09-14
當期遞延所得稅資產科目為零,本月沖減了壞賬準備,借:壞賬準備 貸:資產減值損失 如果再計提遞延所得稅資產的話,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產 ,那么遞延所得稅資產科目的余額就會在貸方,需要計提嗎
1/1878
2019-04-01
老師,我想請問2021年的審計調整分錄 借:遞延所得稅 21年遞延所得稅調整額 所得稅費用 倒擠 貸:未分配利潤 20年遞延所得稅調整額 這個分錄是什么意思呢?
2/513
2022-04-07
辦公的房租交了兩年這個是要做遞延所得稅資產嗎,后面按2年攤銷計入費用或成本中,是嗎辦公的房租交了兩年這個是要做遞延所得稅資產嗎,后面按2年攤銷計入費用或成本中,是嗎
1/1243
2017-08-18
借遞延所得稅資產,貸所得稅費用,可以結轉為借所得稅費用,貸應交稅費那
1/1953
2019-01-16
遞延所得稅已被提取出來到應交所得稅里了,那使用遞延所得稅資產那一年,也就是以后年度的分錄怎么做
1/338
2021-05-05
遞延所得稅資產(負債)怎么理解,企業多交過少交的錢為什么不計入當期費用
1/809
2015-10-22
發生虧損,我是先確認個遞延所得稅資產,然后后面有利潤了,再去轉回這個遞延所得稅資產,還是我虧損的時候就不用確認遞延所得稅資產,等我有利潤了,直接去轉回遞延所得稅資產?
2/488
2022-11-20
老師,為什么遞延所得稅負債增加是所得稅金額增加,不是分錄增加的時候,借:所得稅費用,貸遞延所得稅負債,應該是減少呀
1/1569
2021-07-15
怎么樣計提遞延所得稅資產和費用啊
1/676
2015-12-16
遞延所得稅資產對應是收益還是費用?
1/1928
2019-06-07
遞延所得稅=(遞延所得稅資產期末余額-期初余額)-(遞延所得稅負債期末余額-期初余額) 是這樣嗎?
1/7194
2020-02-03
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