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上個(gè)月填錯(cuò)申報(bào)表導(dǎo)致多交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有退稅,要怎么做賬呢
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2019-01-15
老師,非嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即增即退在填寫申報(bào)表是怎么填呢?
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2018-10-20
本月發(fā)放2018年12月份工資,個(gè)稅申報(bào)那是選舊報(bào)表還是新報(bào)表?
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2019-01-09
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅公司填報(bào)增值稅申報(bào)表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項(xiàng)目銷售額嗎
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2022-03-07
請(qǐng)問跨年的發(fā)票退回來,3月份沖紅發(fā)票稅額在這個(gè)月申報(bào)增值稅申報(bào)表為什么上邊沒有體現(xiàn)?
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2021-04-21
當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,出口無法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報(bào)意外,出口退稅的免抵退明細(xì)表,免抵退匯總表還需要申報(bào)嗎?
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2022-05-23
先免抵退申報(bào),增值稅申報(bào)主表上的15項(xiàng)免、抵、退應(yīng)退稅額就會(huì)自動(dòng)出來是吧?沒有免抵退申報(bào),這里系統(tǒng)默認(rèn)為0,不能手動(dòng)填寫
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2020-05-12
你好,我9月份交了本年度2月份緩繳的增值稅,但10月份又退回來了,那我11月的申報(bào)表到時(shí)該怎么填寫
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2022-10-12
你好,問下上期增值稅申報(bào)表關(guān)于出口退稅填寫錯(cuò)誤,這個(gè)月進(jìn)行更正申報(bào)表,那出口退稅《免抵退稅申報(bào)匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過)
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2019-06-26
現(xiàn)在要向稅局申請(qǐng)退稅,他們要提供增值稅的申報(bào)表。公司申報(bào)表并未打印只有稅票怎么辦?
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2017-03-22
老師,您好,我公司1月份異地預(yù)繳稅交錯(cuò)了,本月申請(qǐng)退稅了,但是預(yù)繳稅是通過員工個(gè)人卡交的,可以不記賬嗎?下月抵減稅額本期發(fā)生額這里會(huì)自動(dòng)變?yōu)閷?shí)際交的嗎?退稅的金額我需要在增值稅申報(bào)表上填嗎?
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2025-02-05
請(qǐng)教一下出口退稅的,增值稅申報(bào)表為什么應(yīng)納稅額為正數(shù),就不用退稅了?
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2019-10-25
2019年12月符合加計(jì)抵減10%的政策,沒有做加計(jì)抵減,2020年11月更正2019年12月的增值稅申報(bào)表和附加稅申報(bào)表,導(dǎo)致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅,2020年12月收到退稅,在不更正2019年的企業(yè)所得稅的情況下,2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
2024年2月出口一單,3月份的增值稅申報(bào)表已經(jīng)上報(bào),3月留抵稅款較多,2月留抵稅不足,想把這單出口在3月份申報(bào),在生成匯總數(shù)據(jù)時(shí)選3月份為什么出口數(shù)據(jù)生成不出來啊,2月份可以生成,可我2月份的留抵額少,不能全額退稅,有什么辦法可以在3月份生成嗎?
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2024-04-18
老師,增值稅申報(bào)表中有預(yù)繳稅款 ,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)。該怎么申報(bào)
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2020-04-10
老師,收到稅局退回的三代手續(xù)費(fèi),申報(bào)增值稅的時(shí)候要在哪個(gè)表申報(bào)?
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2020-04-07
外貿(mào)企業(yè)退稅發(fā)票在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在申報(bào)表中的哪個(gè)部分體現(xiàn)
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2020-06-15
您好 老師、即征即退發(fā)票紅沖了 、增值稅申報(bào)表怎么填寫、附表一即征即退處不讓填寫負(fù)數(shù)
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2023-10-11
請(qǐng)問老師留底退稅申報(bào)表中:2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅發(fā)票注明的增值稅額這個(gè)數(shù)是怎么填的
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2021-12-07
老師,您好!如果本月有出口退稅,下月在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在填寫增值稅主表15行的時(shí)候又要填寫出口退稅金額,要交出口退稅部分的稅金,那不是相當(dāng)于沒有退稅嗎?只是走了一個(gè)流程而已。
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2019-08-29
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