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上個月填錯申報表導致多交增值稅,現在發現有退稅,要怎么做賬呢
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2019-01-15
老師:(當期202401申報《匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計”0.0+最近一期202310稅務機關核準《匯總表》差額0)與(最近一期免抵退申報下一屬期2023-11-01至當期2024-01-31增值稅納稅申報表附表二18欄合計數3805.39)不一致。是由于10月申報有一個屬于0稅率,做進項轉出,這個申報怎么解決啊
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2024-02-22
請問生產型出口退稅公司填報增值稅申報表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額,還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項目銷售額嗎
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2022-03-07
本月發放2018年12月份工資,個稅申報那是選舊報表還是新報表?
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2019-01-09
請問跨年的發票退回來,3月份沖紅發票稅額在這個月申報增值稅申報表為什么上邊沒有體現?
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2021-04-21
請教一下出口退稅的,增值稅申報表為什么應納稅額為正數,就不用退稅了?
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2019-10-25
外貿企業退稅發票在申報增值稅的時候,在申報表中的哪個部分體現
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2020-06-15
你好,我9月份交了本年度2月份緩繳的增值稅,但10月份又退回來了,那我11月的申報表到時該怎么填寫
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2022-10-12
請問老師留底退稅申報表中:2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期已抵扣的增值稅發票注明的增值稅額這個數是怎么填的
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2021-12-07
你好,問下上期增值稅申報表關于出口退稅填寫錯誤,這個月進行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改,(上月已經審核過)
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2019-06-26
當期沒有進項稅額,出口無法退稅,都變成了免抵稅額,除了增值稅需要申報意外,出口退稅的免抵退明細表,免抵退匯總表還需要申報嗎?
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2022-05-23
現在要向稅局申請退稅,他們要提供增值稅的申報表。公司申報表并未打印只有稅票怎么辦?
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2017-03-22
老師,您好!如果本月有出口退稅,下月在申報增值稅的時候,在填寫增值稅主表15行的時候又要填寫出口退稅金額,要交出口退稅部分的稅金,那不是相當于沒有退稅嗎?只是走了一個流程而已。
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2019-08-29
老師,您好,我公司1月份異地預繳稅交錯了,本月申請退稅了,但是預繳稅是通過員工個人卡交的,可以不記賬嗎?下月抵減稅額本期發生額這里會自動變為實際交的嗎?退稅的金額我需要在增值稅申報表上填嗎?
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2025-02-05
老師,增值稅申報表中有預繳稅款 ,本期應補(退)稅額是負數。該怎么申報
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2020-04-10
老師,收到稅局退回的三代手續費,申報增值稅的時候要在哪個表申報?
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2020-04-07
先免抵退申報,增值稅申報主表上的15項免、抵、退應退稅額就會自動出來是吧?沒有免抵退申報,這里系統默認為0,不能手動填寫
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2020-05-12
您好 老師、即征即退發票紅沖了 、增值稅申報表怎么填寫、附表一即征即退處不讓填寫負數
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2023-10-11
2019年12月符合加計抵減10%的政策,沒有做加計抵減,2020年11月更正2019年12月的增值稅申報表和附加稅申報表,導致2019年12月所屬期的增值稅和附加稅退稅,2020年12月收到退稅,在不更正2019年的企業所得稅的情況下,2020年怎么錄入分錄
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2020-12-25
2024年2月出口一單,3月份的增值稅申報表已經上報,3月留抵稅款較多,2月留抵稅不足,想把這單出口在3月份申報,在生成匯總數據時選3月份為什么出口數據生成不出來啊,2月份可以生成,可我2月份的留抵額少,不能全額退稅,有什么辦法可以在3月份生成嗎?
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2024-04-18
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