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這是四月份的科目余額表,應交增值稅余額:18492.52元,是4月份應該要交的增值稅嗎?在5月份的科目余額表中,就可以在已交稅金里,借方:18492.52,有這筆數據嗎?那這個數據是怎么出來的呢?29198.77是不是就是3月份交的增值稅呢?
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2021-06-10
我新進的公司為一般納稅人,現在應交稅金為50000+借方余額,具了解這個是以前分公司自己開票后到總公司報稅款列入了已交稅金里面。請問需要怎么調整才能將借方余額調平呢?是不是計入成本呢?謝謝解答
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2019-11-21
請問,如果內賬已交稅金不通過管理費用來記賬,而是通過應交稅金科目,那內賬一般沒有進項,銷項,只有已交稅金 ,那報表上不都是在借方了嗎,余額為負數,請問該怎樣寫?怎么調整 。在請問,在外帳沒有多交,少交的情況下,是不是不用計提稅費。 請完整的回答我的問題
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2020-08-02
請問:金馬商貿公司正常營業期6。1例中,上交上年末增值稅為什么放在已交稅里核算呢?不明白,是不是應該放在未交增值稅科目核算呢
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2014-12-24
老師,請問我們是小規模納稅人,計提應交稅款,需要計提嗎?要不要在應交稅費-應交增值稅-加個已交稅金或者未交稅金
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2016-09-12
職工家里有病人,從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
3月份產生的稅金,4月份申報繳納,4月份做憑證把繳納的稅金入已交稅金科目里了,對么?應該怎樣做
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2019-05-20
老師好,這個圖片里哪些是已交稅費?
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2020-02-19
當月負數發票已開具,稅盤顯示已經上報,當月負數發票還能作廢嗎?
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2019-03-10
在稅局代開的發票,那個增值稅是直接,應交稅費~應交增值稅-已交稅金 這個科目里嗎
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2017-12-19
老師,不太懂后面分錄表達是什么意思,為什么貸方是應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?
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2022-04-15
應交稅費——預交增值稅和應交稅費——應交增值稅——已交稅金這兩個科目區別是什么?
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2020-01-04
已交稅金借方怎么沖抵?我們買發票預交稅金,借:應交增值稅一已交稅金貸銀行存款,平時做的借:應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交增值稅一未交增值稅還用做嗎?
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2018-06-27
已交稅金借方怎么沖抵?我們買發票預交稅金,借:應交增值稅一已交稅金貸銀行存款,平時做的借:應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交增值稅一未交增值稅還用做嗎?那一直放在已交稅金里?怎么抵?
1/998
2018-06-27
應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目不需要結轉,那我的這個科目的余額一直在掛著怎么辦,若要清零,請問分錄該怎么寫?
1/211
2021-06-04
老師,應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目我從來沒用過,是不是不對,怎么用呀
1/292
2019-04-23
你好老師,我們單位設置科目,應交稅費/應交增值值/未交增值稅,沒用過,都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預提嗎?
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2016-09-07
應交稅費—應交增值稅—已交稅金這個科目怎么用呢?
1/7126
2018-08-31
應交稅費——應交增值稅——已交稅金這個科目是用在什么情況下呢,麻煩老師舉著例子讓我可以更好理解
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2019-12-28
老師,這兩個科目有什么區別,都在什么情況下使用? 應交稅費—預交增值稅?? 應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
1/1761
2020-02-26
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