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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-27 11:10

已交稅金一般用于建筑業預交項目的稅款。你們是交的什么稅,購買虛開發票的稅?

2333333 追問

2018-06-27 11:23

我們就是建筑

江老師 解答

2018-06-27 11:24

這個就是預算項目的稅款,那么項目完工后憑完稅憑證抵減應交的稅款處理,進行清算這個項目的稅款。

2333333 追問

2018-06-27 11:32

過年是延遲交稅金降成D級企業,每次買發票先交3%的稅金 
是根據上次買的發票開票金額交稅的,沒說項目

江老師 解答

2018-06-27 11:33

D級企業盡量及時報稅,這個按稅務總局規定這個是屬于稅務懲罰

2333333 追問

2018-06-27 11:50

會計分錄怎么做啊

江老師 解答

2018-06-27 11:51

想知道什么分錄呢?

2333333 追問

2018-06-27 11:53

每月只做這個,老師只做這個是嗎?

江老師 解答

2018-06-27 11:55

上述分錄處理正確。不過根據最新的知識,是稅金及附加科目了

2333333 追問

2018-06-27 11:56

另外還要做什么嗎?比如平時做的借:應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交增值稅一未交增值稅還用做嗎?

江老師 解答

2018-06-27 11:59

這個結轉未交增值稅,屬于正常應交的增值稅,不屬于預交的增值稅,因此也是需要進行賬務處理的

2333333 追問

2018-06-27 13:19

那就是結轉未交增值稅正常帳務處理,只是不用交稅款了,對吧?同時每次相應的稅金及附加也要計提的,現在還用計提嗎?

江老師 解答

2018-06-27 13:21

結轉未交增值稅,是否需要交增值稅,這個可能存在不交增值稅、交增值稅的兩種情況。如果交了增值稅,也是需要計算稅金及附加,計提稅金及附加的。

2333333 追問

2018-06-27 13:49

也就是當月結轉未交增值稅還是按正常帳務處理來做?稅金及附加也是正常去計提?

江老師 解答

2018-06-27 14:19

上述說法完全正確,是這樣的操作

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相關問題討論
已交稅金一般用于建筑業預交項目的稅款。你們是交的什么稅,購買虛開發票的稅?
2018-06-27 11:10:46
不用做的了。。。。。。。。。
2018-06-27 10:39:16
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
預交稅金是預交的稅款 抵減稅額就是因為某些事項減免的稅額 未交增值稅是結轉的應交未交增值稅 轉出未交也是結轉的應交未交增值稅,在借方 進項稅額轉出就是進項不符合抵扣條件作出的稅額轉出
2017-02-23 22:09:53
是的,你的理解是對的
2019-03-13 10:55:57
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