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請問,如果內賬已交稅金不通過管理費用來記賬,而是通過應交稅金科目,那內賬一般沒有進項,銷項,只有已交稅金 ,那報表上不都是在借方了嗎,余額為負數,請問該怎樣寫?怎么調整 。在請問,在外帳沒有多交,少交的情況下,是不是不用計提稅費。 請完整的回答我的問題
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2020-08-02
請問:金馬商貿公司正常營業期6。1例中,上交上年末增值稅為什么放在已交稅里核算呢?不明白,是不是應該放在未交增值稅科目核算呢
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2014-12-24
請問,如果內賬已交稅金不通過管理費用來記賬,而是通過應交稅金科目,那內賬一般沒有進項,銷項,只有已交稅金 ,那報表上不都是在借方了嗎,余額為負數,請問該怎樣寫?怎么調整 。在請問,在外帳沒有多交,少交的情況下,是不是不用計提稅費
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2020-08-02
這是四月份的科目余額表,應交增值稅余額:18492.52元,是4月份應該要交的增值稅嗎?在5月份的科目余額表中,就可以在已交稅金里,借方:18492.52,有這筆數據嗎?那這個數據是怎么出來的呢?29198.77是不是就是3月份交的增值稅呢?
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2021-06-10
老師,請問我們是小規模納稅人,計提應交稅款,需要計提嗎?要不要在應交稅費-應交增值稅-加個已交稅金或者未交稅金
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2016-09-12
3月份產生的稅金,4月份申報繳納,4月份做憑證把繳納的稅金入已交稅金科目里了,對么?應該怎樣做
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2019-05-20
老師好,這個圖片里哪些是已交稅費?
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2020-02-19
在稅局代開的發票,那個增值稅是直接,應交稅費~應交增值稅-已交稅金 這個科目里嗎
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2017-12-19
應交稅費——預交增值稅和應交稅費——應交增值稅——已交稅金這兩個科目區別是什么?
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2020-01-04
老師,不太懂后面分錄表達是什么意思,為什么貸方是應交稅費-應交增值稅(已交稅金)?
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2022-04-15
當月負數發票已開具,稅盤顯示已經上報,當月負數發票還能作廢嗎?
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2019-03-10
已交稅金借方怎么沖抵?我們買發票預交稅金,借:應交增值稅一已交稅金貸銀行存款,平時做的借:應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交增值稅一未交增值稅還用做嗎?
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2018-06-27
已交稅金借方怎么沖抵?我們買發票預交稅金,借:應交增值稅一已交稅金貸銀行存款,平時做的借:應交增值稅一轉出未交增值稅貸應交增值稅一未交增值稅還用做嗎?那一直放在已交稅金里?怎么抵?
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2018-06-27
什么情況是應交稅費-已交稅金 什么情況是應交稅費-未交增值稅
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2023-10-13
增值稅沒記提,收到銀行扣繳回單借:應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做可以嗎
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2017-02-20
9月底兩費一稅沒有計提,10月份稅款已經繳納,10月份先計提再交納,做兩筆分錄可以嗎?增值稅沒有結轉,10月份直接借:應交稅費一應交增值稅一已交稅金,貸:銀存,可以嗎?
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2018-10-09
老師,請問一下應交稅費應交增值稅進項和銷項以及已交稅金三個科目最后有余額如何沖銷?
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2019-12-27
老師,公司需要設應交稅費―應交增值稅(已交稅金)這個科目嗎?可以不設嗎?
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2020-06-29
應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目不需要結轉,那我的這個科目的余額一直在掛著怎么辦,若要清零,請問分錄該怎么寫?
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2021-06-04
老師,應交稅費-應交增值稅-已交稅金這個科目我從來沒用過,是不是不對,怎么用呀
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2019-04-23
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