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老師,這里的遞延所得稅資產(chǎn)為什么是當(dāng)期所得稅費(fèi)用減去他,遞延所得稅資產(chǎn)不是說(shuō)的是當(dāng)期不能抵扣,未來(lái)可以抵扣,那不是應(yīng)該增加所得稅嗎
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2023-08-30
為啥答案說(shuō)不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用
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2022-07-28
遞延所得稅負(fù)債,處置資產(chǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)都結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)是什么意思啊? 借:遞延所得稅負(fù)債 1000 貸:所得稅費(fèi)用 1000
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2022-07-25
老師在哪裏做企業(yè)所得稅我不知道
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2019-05-30
老師,借:所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn) 與 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 怎么區(qū)分呀,我是聽(tīng)押題2里面的綜合那道題里面的
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2020-08-10
老師請(qǐng)問(wèn) :為啥有遞延所得稅資產(chǎn),遞延所得稅負(fù)債 ,為啥遞延,?
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2021-12-24
其他權(quán)益工具投資的差異,確認(rèn)遞延,遞延對(duì)應(yīng)的其他綜合收益,所以計(jì)算所得稅費(fèi)用不用+/-遞延?
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2022-08-26
老師 想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,所得稅費(fèi)用在余額表中怎么計(jì)算出來(lái),跟遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債什么關(guān)系
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2024-01-17
因?yàn)閷W(xué)習(xí)初級(jí)遞延所得稅老師沒(méi)有展開(kāi)來(lái)講,只講了個(gè)簡(jiǎn)單易懂的公式來(lái)套用計(jì)算。遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債期末余額50-遞延所得稅負(fù)債起初余額40)-(遞延所得稅期末20-遞延所得稅期初25)=15 我看不明白為啥10-負(fù)5等于15 希望老師可以說(shuō)的易懂些。謝謝
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2022-04-09
計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響 =應(yīng)納稅所得額-(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn))-(期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債)?
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2021-07-14
第三節(jié) 所得稅費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量 第一題單選為什么不考慮期初的遞延所得稅資產(chǎn)的負(fù)債的余額呢
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2021-05-27
老師 請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題目 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額是380,為什么最終算所得稅費(fèi)用的時(shí)候又是380-200 為什么要減去200?
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2022-08-27
老師,請(qǐng)問(wèn)這里為什么遞延所得稅資產(chǎn)是減少了25? 所得稅費(fèi)用為什么是增加25?
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2021-08-26
請(qǐng)問(wèn)以前年度計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)是按照25%計(jì)提的,從今年開(kāi)始按照10%計(jì)提,那對(duì)應(yīng)的以前年度已經(jīng)計(jì)提的差異該怎么處理?沖減今年的所得稅費(fèi)用嗎?
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2021-02-22
想問(wèn)下產(chǎn)生暫時(shí)性差異時(shí),借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那遞延所得稅資產(chǎn)的余額一直在借方,它需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2022-03-04
老師 實(shí)際發(fā)生保修費(fèi)的分錄 借:所得稅費(fèi)用75 貸:遞延所得稅資產(chǎn)75 這個(gè)不就是當(dāng)期的所得稅費(fèi)用嗎?
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2021-01-15
答疑老師您好,遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí):借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?我的分錄做對(duì)了嗎?核心點(diǎn)是有沒(méi)有“遞延所得稅資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”這個(gè)備抵科目?
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2024-06-30
老師 沖減遞延所得稅資產(chǎn) 為什么所得稅費(fèi)用增加啊 我理解的是之前年度的所得稅對(duì)當(dāng)期的影響應(yīng)該是所得稅減少啊 要怎么理解呢
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2022-04-19
老師 賬面是1800,計(jì)稅是1600,是少交稅了?所以是借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債?
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2021-08-22
請(qǐng)問(wèn)EVA中遞延所得稅貸方余額(如圖三所示),如何算?圖三顯示的是負(fù)數(shù),遞延所得稅余額=遞延所得稅資產(chǎn)-遞延所得稅負(fù)債,按此公式用圖一圖二算的話,遞延所得稅余額是正數(shù),那么填在表三中的遞延所得稅貸方余額應(yīng)怎么填呢?(注:表三數(shù)據(jù)為另一個(gè)公司,與表一表二所示公司不同)
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2020-06-05
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