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為啥答案說不需要確認遞延所得稅資產和所得稅費用
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2022-07-28
遞延所得稅負債,處置資產時結轉都結轉出來是什么意思啊? 借:遞延所得稅負債 1000 貸:所得稅費用 1000
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2022-07-25
下列各項中,關于甲公司計提所得稅費用正確的會計處理是(  )。 A、借:所得稅費用116.75   遞延所得稅資產65  貸:應交稅費—應交所得稅156.75    遞延所得稅負債25 B、借:所得稅費用156.75  貸:應交稅費—應交所得稅156.75 C借:所得稅費用116.75                     貸:應交稅費—應交所得稅116.75 D、借:所得稅費用156.75   遞延所得稅資產65  貸:應交稅費—應交所得稅196.75    遞延所得稅負債         25 正確答案:A 我想知道應納所得稅額怎么算的資產減值損失和信用減值損失
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2020-03-16
老師,借:所得稅費用 貸遞延所得稅資產 與 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 怎么區分呀,我是聽押題2里面的綜合那道題里面的
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2020-08-10
因為學習初級遞延所得稅老師沒有展開來講,只講了個簡單易懂的公式來套用計算。遞延所得稅=(遞延所得稅負債期末余額50-遞延所得稅負債起初余額40)-(遞延所得稅期末20-遞延所得稅期初25)=15 我看不明白為啥10-負5等于15 希望老師可以說的易懂些。謝謝
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2022-04-09
老師請問 :為啥有遞延所得稅資產,遞延所得稅負債 ,為啥遞延,?
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2021-12-24
老師在哪裏做企業所得稅我不知道
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2019-05-30
老師 想請教個問題,所得稅費用在余額表中怎么計算出來,跟遞延所得稅資產和負債什么關系
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2024-01-17
第三節 所得稅費用的確認和計量 第一題單選為什么不考慮期初的遞延所得稅資產的負債的余額呢
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2021-05-27
老師 請問一下這個題目 遞延所得稅資產發生額是380,為什么最終算所得稅費用的時候又是380-200 為什么要減去200?
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2022-08-27
老師,請問這里為什么遞延所得稅資產是減少了25? 所得稅費用為什么是增加25?
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2021-08-26
請問以前年度計提遞延所得稅資產是按照25%計提的,從今年開始按照10%計提,那對應的以前年度已經計提的差異該怎么處理?沖減今年的所得稅費用嗎?
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2021-02-22
想問下產生暫時性差異時,借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那遞延所得稅資產的余額一直在借方,它需要結轉嗎?
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2022-03-04
老師 實際發生保修費的分錄 借:所得稅費用75 貸:遞延所得稅資產75 這個不就是當期的所得稅費用嗎?
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2021-01-15
答疑老師您好,遞延所得稅資產發生減值時:借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產減值準備?我的分錄做對了嗎?核心點是有沒有“遞延所得稅資產減值準備”這個備抵科目?
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2024-06-30
老師 沖減遞延所得稅資產 為什么所得稅費用增加啊 我理解的是之前年度的所得稅對當期的影響應該是所得稅減少啊 要怎么理解呢
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2022-04-19
老師 賬面是1800,計稅是1600,是少交稅了?所以是借所得稅費用,貸遞延所得稅負債?
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2021-08-22
計算應納稅所得額的時候,應納稅暫時性差異對應納稅所得額的影響 =應納稅所得額-(期末遞延所得稅資產-期初遞延所得稅資產)-(期末遞延所得稅負債-期初遞延所得稅負債)?
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2021-07-14
其他權益工具投資的差異,確認遞延,遞延對應的其他綜合收益,所以計算所得稅費用不用+/-遞延?
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2022-08-26
請問EVA中遞延所得稅貸方余額(如圖三所示),如何算?圖三顯示的是負數,遞延所得稅余額=遞延所得稅資產-遞延所得稅負債,按此公式用圖一圖二算的話,遞延所得稅余額是正數,那么填在表三中的遞延所得稅貸方余額應怎么填呢?(注:表三數據為另一個公司,與表一表二所示公司不同)
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2020-06-05
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