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老師 這題19年的解析我不能明白 為什么有的是確認遞延所得稅費用 有的又是確認遞延所得稅收益 我要如何去判斷什么時候是遞延所得稅費用 什么時候是遞延所得稅收益呢 還有最后19年末應交所得稅的計算 為什么要加上500
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2021-06-30
老師,確認的遞延所得稅費用,屬于本年計提所得稅嗎
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2020-11-10
(應納稅所得額+遞延所得稅資產-遞延所得稅負債)*25%算企業所得稅嗎
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2022-03-03
你好,老師,如果1—10月利潤虧損900萬,會計與稅法準則間需調增項目金額為50萬,那如何計算遞延所得稅費用(資產)?分錄如何做?(以前月度都沒做遞延所得稅的,這個月要求做,那么就是要用1—10月累計發生額處理)?
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2019-10-31
中級實務里邊的遞延所得稅資產,遞延所得稅負債是什么時候用,實際工作中,
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2021-08-31
本年虧損,年末所得稅怎么做賬務處理,是否需要借記遞延所得稅資產貸記所得稅費用呢
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2023-01-06
提取年金時需繳多少費用?
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2021-09-09
2017年1月上交2016年第四季度的企業所得稅,所得稅費用里是屬于當期所得稅費用還是遞延所得稅費用?
1/2000
2017-02-20
取得管委會的針對研發費用的補貼,需要開發票給管委會嗎?
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2019-10-12
15年所得稅費用是831445.94 14年調整的47747.64=879193.58,審計報告利潤表中的所得稅費用是478858.07,余400335.51放在遞延所得稅費用,我如何來調整,然后對遞延所稅費用400335.51如何來做帳
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2016-07-05
看不懂,發生額不是50嗎,為什么確認遞延所得稅費用就變成-50了
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2021-07-26
老師這個題在計算遞延所得稅費用的時候為什么不把遞延所得稅余額算出來根據期初余額來計算本期發生額呢
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2019-10-01
想問下產生暫時性差異時,借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那遞延所得稅資產的余額一直在借方,后面要結轉的話,怎么結轉呢?麻煩寫下分錄
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2022-03-04
老師在所得稅里,公允價值變動記到其他綜合收益,不影響所得稅費用,借記遞延所得稅資產,貸記其他綜合收益,那要不是公允價值變動的時候呢,貸記什么
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2021-07-26
借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用,這怎么理解
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2019-04-13
老師,分錄我清楚。就是利潤表的所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅費用。
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2022-11-28
這題里的遞延所得稅費用為什么全部到所得稅費用了,不應該還有(60-42)*25%=4.5的應交所得稅嗎
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2021-07-31
下列各項中,關于甲公司計提所得稅費用正確的會計處理是(  )。 A、借:所得稅費用116.75   遞延所得稅資產65  貸:應交稅費—應交所得稅156.75    遞延所得稅負債25 B、借:所得稅費用156.75  貸:應交稅費—應交所得稅156.75 C借:所得稅費用116.75                     貸:應交稅費—應交所得稅116.75 D、借:所得稅費用156.75   遞延所得稅資產65  貸:應交稅費—應交所得稅196.75    遞延所得稅負債         25 正確答案:A 我想知道應納所得稅額怎么算的資產減值損失和信用減值損失
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2020-03-16
另外一部分由于遞延所得稅負債造成的以后要交的所得稅,分錄是借所得稅費用 貸遞延所得稅負債,現在稅務不需要你交,那什么時候要交呢?
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2022-05-16
(6)出售為什么要借;遞延所得稅負債15 貸:所得稅費用15?
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2021-06-17
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