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借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 下期交納本期應交增值稅時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)怎么平呢?
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2015-07-28
月末要計提哪些 要結轉哪些
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2015-06-15
老師我們是做商場的,我們系統知道未稅營業收 怎么求出含稅部分是多少 是不是將未稅收入乘以1.13嗎?到時供應商那邊說不是這樣算的 麻煩請一個比較專業的老師解答下 謝謝了
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2021-01-05
5月份記賬:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 5391;貸:未交增值稅 5391;6月份申報納稅時實際繳納增值稅4341元,其中1050元全額抵減前幾個月買的稅控設備,請問老師,這筆業務應該怎么記賬?
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2015-06-08
因為有一張是員工提供的進項,不需要報銷。我內賬就沒有做,就導致外賬與內賬的進項不一樣。不知道內賬怎么處理了。內賬轉出未交的增值稅與外賬轉出的未交增值稅不一樣。內賬怎么處理了。
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2015-05-13
老師,固定資產在報表填列方式中,固定資產年末余額=年初數+本期固定資產借方發生額—本期固定資產貸方—累計折舊貸方—固定資產減值準備貸方?是這樣算的嗎?
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2014-11-25
利潤是不是按未稅收入減去未稅進貨成本再減去費用等來算的?
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2022-01-07
19年匯算清繳里的資產總額是18年的1月未3月未、4未月6月未、7未月9月未、10未月12月未平均后再除4嗎
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2019-06-25
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發生的業務情況如下:(1)12月2日向當地連鎖超市銷售500臺電視機,超市當月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現金折扣。(2)12月5日向外地經銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產工人職工福利。該電視機手本月15日實際發放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02
老師我們上個月有發票未認證,我做到待認證里了。本月發票回來我認證后,做的分錄,借:進賬稅額 35.91貸:待認證進賬稅額35.91。后面結轉的分錄也都做了,為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數比我報表上多了35.91呢。我以前有結轉待認證稅額時分錄直接借:轉出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額
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2020-01-08
上年年末增值稅12773.43元;請問一下這個分錄寫的是 借 應交稅費- 應交增值稅 -已交稅金這個分錄怎么理解
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2016-03-20
老師,請問未分配利潤怎么算?
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2015-08-26
老師 資產負債表的未分配利潤數與利潤表的未分配利潤不平 怎么找原因
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2014-11-22
我們沒有分紅什么得,如果上年得未分配利潤加上今年得未分配利潤吧
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2015-04-24
請教各位,如果一個企業經營多年后未分配利潤過大的話,會有什么影響?該如何讓處理?謝謝
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2014-09-22
年末把利潤全部分配完,稅務檢查可以嗎
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2015-09-20
銀行存款收入150的貨款,對方不要票,這個分錄怎么做?
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2015-09-21
本月有24萬沒開票收入沒存銀行,這筆錢外帳不做進去行嗎?
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2016-03-06
請教個問題,13年的未開票收入沒有計稅,14年1月補交可以嗎?進了收入,沒開票,沒計稅。是干脆等開票了再計稅呢?我不知道未開票也要計增值稅的,55555555
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2014-10-15
發票未認證抵扣過,部分紅沖了,原發票未紅沖的部分還能抵扣嗎,抵扣系統上找不到這張發票了,要怎么處理 對方不會給我們開具正確的發票了 紅字信息表當時對方讓我們提供的,填的未抵扣,金額是部分金額
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2022-04-07
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