一般納稅人企業(yè),在當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額19235.21元,沒開銷項(xiàng)發(fā)票,那分錄是:借 庫存商品17022.31、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅19235.21 貸:銀行存款36257.52。 那在國稅報(bào)表增值稅欄里面是否應(yīng)填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)欄內(nèi)?
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2019-08-06
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
?[文件作答題]
紅星公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
(1) 5月1日,向江漢公司購入A材料,買價(jià)為20萬元,增值稅稅率為13%,該企業(yè)已代墊運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅稅率為9%。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張為期2個(gè)月的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),材料,尚未入庫
(2) 5月8日,上月已付款的在途B材料已,驗(yàn)收入庫,B材料成本為10萬元。
(3) 5月16日, 從光明公司采購C材料2000千克,買價(jià)為24萬元,增值稅稅率13%。該企業(yè)已代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元,增值稅稅率為9%。貨款尚未支付,材料尚未收到。
(4)5月21日,從光明公司采購的C材料運(yùn)達(dá),驗(yàn)收入庫1900千克,短缺100千克,經(jīng)查屬于運(yùn)輸途中合理損耗,紅星公司將這批材料入庫。
(5) 5月25日,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料12萬元,車間一般性耗用C材料2萬元,在建工程領(lǐng)用C材料5萬元。
(6) 5月30日,從樂安公司購買的B材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)企業(yè),企業(yè)以B材料暫估價(jià)款13萬元入賬。
要求:依次寫出上述(1)至(6)題的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
查進(jìn)項(xiàng)稅用插稅盤嗎?
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2021-07-17
老師我們實(shí)際工作中賬做完收入都要跟增值稅納稅申報(bào)表核對相符 這樣增值稅納稅申報(bào)表是怎么出來的
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2021-07-28
租用土地要交耕地占用稅嗎?
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2021-11-16
請問1小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫?2有專題講解針對江蘇電子稅務(wù)如何申報(bào)地和國稅的課程嗎?
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2017-10-17
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
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2020-08-27
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
老師你好,以前開普通增值稅發(fā)票的額度是3萬,現(xiàn)在政策講小企業(yè)可以一個(gè)月可以開十萬了,請問可以開在一張票上嗎?稅后十萬元正
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2020-08-04
施工項(xiàng)目掛靠到別人的公司,然后我這面提供了增值稅專票能抵扣對方什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)。我們出示的工資表能抵扣什么稅,抵扣幾個(gè)點(diǎn)
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2019-12-07
想問下最新規(guī)定,4月1日小規(guī)模3%免增增值稅,開票稅率填不填
超過15萬是否享受該政則
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2022-03-25
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
◇‖絕絆書^^ 2016/10/7 16:12:31
老師 快帳我建賬8月份開始,我現(xiàn)在想從10月份開始記 更改不了日期,怎么辦
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2016-10-07
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
是產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè),新開的,還沒有收入,納稅這邊是零申報(bào),每個(gè)月的所得稅申報(bào)一月份利潤總額-241807,二月份利潤總額-114049.36,這些數(shù)據(jù)是怎么得來的?如果到下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月的所得稅又該怎樣填呢?是一般納稅人,適用簡家計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)稅,如果是按預(yù)收預(yù)報(bào)的話,二月份預(yù)收款是-7941000.怎么算得-114049.36呢
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2017-03-13
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號(hào)文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
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