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老師,這道題什么地方都懂,除了答案那個遞延所得稅負債,不懂為什么沒有確認借方所得稅費用費用?
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2022-02-16
老師,請問這道題,為啥不把10萬塊錢的遞延所得稅資產和所得稅費用沖回,沒有搞明白。
1/508
2020-02-27
老師 資料4的所得稅費用是如何確認的,如何計算的 還有資料五出售時的遞延所得稅負債是怎么算的
1/468
2021-08-05
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 是什么意思
3/2255
2021-12-18
本期應納稅所得額 =利潤總額-(遞延所得稅資產貸方發生額 - 借方發生額)/稅率-(遞延所得稅負債貸方發生額 - 借方發生額)/稅率 上面的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債只和“所得所費用”有關, 對不對?
1/1199
2022-04-25
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債可以合并成一個會計科目嗎?比如遞延所得稅資產記在遞延所得稅負債借方
1/2466
2021-04-19
遞延所得稅資產和遞延所得稅負債這兩個科目,一般的企業用不到對吧?
1/485
2018-05-24
遞延所得稅、所得稅費用、應交所得稅,怎么區分,我不懂
1/1522
2020-06-05
老師這個減值140產生的遞延所得稅資產35,貸所得稅費用,那應該利潤調減,為什么是加上呢?謝謝
1/321
2019-08-19
老師,這個題問所得稅費用為什么沒有加遞延所得稅負債那5萬。我的思路不對嗎?
4/544
2021-06-08
老師,遞延所得稅資產會減少本期所得稅費用嗎?
1/1659
2020-02-25
商譽計提減值準備確認的遞延所得稅資產對應的科目是所得稅費用而不是商譽.這是為什么?
1/2107
2019-08-11
為什么這個遞延所得稅資產對應的不是所得稅費用而是其他綜合收益
1/5464
2019-06-03
為啥借:遞延所得稅資產10,貸:所得稅費用10,而不是其他綜合收益呢
1/727
2022-01-08
利潤表中應予確認的所得稅費用為當期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即:所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅。那季度預繳的企業所得稅是不是只有當期所得稅
1/865
2022-03-11
老師,選項D 為什么影響凈利潤=少交的管理費用-增加的遞延所得稅費用? 少交的管理費用為什么不需要交25%的所得稅?
2/425
2023-06-05
老師,遞延所得稅費用結轉夲年利潤嗎
1/1656
2022-04-22
為什么漏記折舊費用,不用調整遞延所得稅費用?
1/3641
2017-05-08
產生暫時性差異時,借:遞延所得稅資產 ,貸:所得稅費用,那遞延所得稅資產的余額一直在借方,它是不結轉嗎?余額怎么平的?
1/1177
2018-08-24
審計調整,期末遞延所得稅資產增加,會影響所得稅費用嗎?調整的科目怎么編?
1/3568
2017-07-19
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