免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
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2020-01-10
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,小規(guī)模納稅人季度開票26萬,免交增值稅,問一下個(gè)稅需要交納嗎
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2020-08-25
網(wǎng)上購買辦公用品,取得的增值稅電子普通發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
取得滴滴打車的增值稅電子普通發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-06-08
一張是收入 一張是成本 它屬于小規(guī)模 按什么來交增值稅呀 不能抵扣把 老師
是不是按收入的3%來交增值稅,還是按差額(收入一成本)來交增值稅呀
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2016-11-08
購入A材料1000千克,每千克150元,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚末支付。編織分錄
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2022-10-20
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種 A 材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算, A 材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業(yè)3月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項(xiàng)以銀行存款付訖,材料尚未到達(dá)。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
賣生玉米免稅供應(yīng)商提供不了零稅發(fā)票只能提供普票能免稅嗎?
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2021-10-20
小規(guī)模納稅人,外賬,健身行業(yè),公司為個(gè)人提供保健服務(wù),收到現(xiàn)金6千元,服務(wù)已完成,客戶是個(gè)人,不要發(fā)票,公司也沒有開發(fā)票。 外賬上會(huì)計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月增值稅納稅申報(bào)表附表<一> 在所得稅年報(bào) 這筆錢怎么填?
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2017-05-26
今天看到一筆這樣分錄,采購?fù)素浭盏綄?duì)方開的紅字發(fā)票。借:應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)閣額 貸:原材料 金額用紅字表示,這什麼意思
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2017-06-25
老師、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、有三個(gè)不同的項(xiàng)目、增值稅跟企業(yè)所得稅需要按項(xiàng)目分開核算嗎?
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2019-07-17
紅星日用加工廠為增值稅小規(guī)模納稅人,取得的銷售收入總額18.54萬元 求增值稅稅額 為什么要去稅呀他的銷售收入含稅嗎
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2022-09-27
您好,我想問一下出口退稅后,應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅一直在貸方需要怎麼處理?
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2020-07-09
收到的存量留抵增值稅稅款怎么做分錄
享受六稅兩費(fèi)減免的印花稅稅款怎么做分錄
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2022-04-28
旅游社開專票給客戶,專票開的收入,申報(bào)增值稅是也開專票抵稅,還是開普遍差額征稅?
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2019-01-16
老師,請(qǐng)問湖北個(gè)體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個(gè)稅,現(xiàn)在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
2×19年7月10日,甲公司從二公司購買一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26 C00元。甲公司因財(cái)務(wù)因難而無力付款,2x20年2月1日,與C公司協(xié)商達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議。
協(xié)議內(nèi)容如下:
(1)甲公司還款50 000元。
(2)其余假務(wù)以一批原材料消償。該批材科實(shí)際成本為100 000元,計(jì)稅價(jià)格為120 000元,適用的增值稅稅常為13%,甲公司對(duì)該批材料計(jì)提的躍價(jià)誰備
732 00076?
乙公司對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款己經(jīng)計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。
要求:分別編制甲、乙公司在貨務(wù)重組日的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-05
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
CN公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為9%6。2019 年41月1日用銀行存散
3000000元(含稅,增值稅稅率為 6%)購人菜公司為期 5年的商標(biāo)特許使用權(quán)。假設(shè)該公司
采用直線法進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷。
【要求】
1.編制該公司 2019年4月1日的會(huì)計(jì)分錄。
2.編制該公司 2019 年4月未應(yīng)計(jì)提的推銷額及其會(huì)計(jì)分錄。
4月末應(yīng)計(jì)提的無形資產(chǎn)攤銷額=
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2022-06-12
某企業(yè)本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅2400元稅款(含1月25萬的稅金)附加稅500元(含1月25萬稅金)怎樣做一張真實(shí)的憑證
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2019-04-10
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅 有老師回復(fù)說 專項(xiàng)款的 撥款是不繳納增值稅和所得稅的;但是必須要有文件支持的 ,如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
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