老師,收到供應(yīng)商開來的支票辦理進(jìn)賬業(yè)務(wù)時(shí)除了要填進(jìn)賬單外,支票的背面要蓋我們公司的財(cái)務(wù)章和法人章嗎?
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2017-05-31
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司,該商品成本為50000元, 售價(jià)為80000元,幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元,甲公司在友出商品時(shí)與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計(jì)退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個(gè)月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務(wù)會(huì)記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時(shí).③匯票到期,乙公司無力付款時(shí)
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2020-05-18
老師.一般納稅人,分期付款購買的固定資產(chǎn)價(jià)值100000,按付款的分期收到增值稅專用票,固定資產(chǎn)前期入帳的分錄是
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2021-05-28
請(qǐng)教老師,我們公司2021年4月份購買一臺(tái)40萬的車輛。可以一次性全額抵扣增值稅嗎?所得稅的抵扣規(guī)則又是怎樣?
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2021-04-09
老師。這2019年不是還有兩天帶薪休假嗎,那2020年一共就有7天了了,有50人只休了6.5天,沒有超,為什么要做會(huì)計(jì)分錄
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2021-01-05
老師 幫忙看看這種情況 返款是返的去年的 訂單是4月份的 怎麼做分錄 後期返當(dāng)時(shí)的這種又該怎麼怎麼做分錄
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2020-05-03
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報(bào)自己的個(gè)稅,請(qǐng)問我5月份報(bào)4月的個(gè)稅的時(shí)候,要增加報(bào)我的個(gè)稅嗎?
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2016-04-25
老師:所有者權(quán)益里有實(shí)收資本,資本公積,留存收益(盈余公積,未分配利潤)和其他綜合收益。那本年利潤和利潤分配呢?
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2019-04-19
老師,請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
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2020-03-09
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)沒有成品進(jìn)項(xiàng)票,不退稅,做免稅,要怎麼申報(bào),需要在外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)中申報(bào)相關(guān)報(bào)關(guān)單明細(xì)嗎
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2019-04-18
老師,我老闆娘把這些不同業(yè)務(wù)的發(fā)票和收據(jù)同粘在一起寫報(bào)銷單了,我要做內(nèi)外賬,要不發(fā)票撕下來單獨(dú)做憑證嗎?
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2016-04-11
老師,我們有一個(gè)分公司的,在外省的,平時(shí)都是獨(dú)立申報(bào),我們這邊都沒報(bào)他的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做匯算清繳是要包含分公司的數(shù)據(jù)的嗎
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2021-05-24
老師,我們有一個(gè)分公司的,在外省的,平時(shí)都是獨(dú)立申報(bào),我們這邊都沒報(bào)他的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做匯算清繳是要包含分公司的數(shù)據(jù)的嗎
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2021-05-24
饒老師,之前損益類科目 以前年度損益調(diào)整 今年是不是有變更
3收3費(fèi)所得稅,2成2益外加減+今年新增一損益(資產(chǎn)處置損益)是嗎?
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2018-12-21
老師,我聽到個(gè)稅那,部份準(zhǔn)予是什么意思?那按*百分幾出來的這個(gè)錢是干嘛用的?如職工福利是100萬*14%=14萬,這14萬是準(zhǔn)予,準(zhǔn)予干嘛的
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2019-11-26
老師,我一直搞不清楚,銀行本票是什么意思。銀行本票是付款人也是出票人,為什么要開銀行本票,是根據(jù)什么開的,錢是哪的,企業(yè)的嗎?
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2019-11-08
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2019-10-08
年初某企業(yè)“利舫配末分配利灣舶借於酗萬元,本年賊企業(yè)實(shí)現(xiàn)師繭為160萬元,㈱ 凈利漸10湛取繇公積,任裁企業(yè)可供分誦漸全額為0萬元126124140160
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2022-01-12
請(qǐng)問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
增值稅用來抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個(gè)是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會(huì)是怎樣呢?
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2020-08-04
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