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關(guān)于個人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計算且附計算過程
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2017-05-17
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
客戶遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
企業(yè)所得稅稅負怎麼算的?
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2017-12-12
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元,增值稅額為6500元, 另發(fā)生運輸費,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元,增值稅稅額90元。不考慮其他 因素,該設(shè)備的入賬價值為 ( 元。
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2022-03-26
我們是物業(yè)服務(wù)公司,按稅務(wù)總局8號文件我們公司符合減免增值稅條件嗎?
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2020-03-02
金稅盤報稅流程是什么
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2017-02-13
老師個稅退還手續(xù)費,公司交增值稅,如果季度不超過45萬,這個手續(xù)費還用交增值稅嗎?
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2022-02-25
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
我公司進貨為毛重入庫,銷貨以淨重出口庫,帳面差數(shù)大於實際庫存,應(yīng)如何調(diào)整?
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2019-10-17
甲公司采用支付手續(xù)費方式委托乙公司代銷 一批商品,商品成本為36000元。根據(jù)代銷合同, 商品售價為40 000元,增值稅稅額為5 200元,甲 公司按銷售價款(含增值稅)的3%支付手續(xù)費。 乙公司將該批商品售出后,給甲公司開來代銷清 單,甲公司根據(jù)代銷清單所列的已銷商品金額給 乙公司開具增值稅專用發(fā)票。 要求:乙公司代銷商品的下列會計分錄: ①收到受托代銷商品。 20: ②將受托代銷商品售出。 ③收到增值稅專用發(fā)票。 ④結(jié)清代銷商品款并計算代銷手續(xù)費。
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2021-12-27
請問公司增資并且增加一個股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
是一般納稅人(工程施工)現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個點的。但是施工進項中基本沒有增值稅專票抵扣。現(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對外捐贈;成本價為20萬元,國家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價 格 (4)購進貨物取得增值稅專用發(fā)票,汪明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨 物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (5)向小規(guī)模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發(fā)票,發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學,并取得捐贈憑證。 計算業(yè)務(wù) 1.外購貨物應(yīng)抵扣的進項稅額 2.外購原材料應(yīng)抵扣的進項稅額 3.捐贈行為應(yīng)確認的銷項稅額 4.計算企業(yè)四月份合計應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
老師,公司工商注冊一年才做稅務(wù)登記,這時期的開辦費有幾十萬,要不要計入外帳
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2021-06-30
新注冊的公司認繳資本要體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里嗎?就是實收資本一欄要填金額嗎?
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2019-07-09
老師,請問當月計提稅金,但是季度沒有超45萬沒有繳納增值稅,科目不平怎么辦
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2022-04-13
個人勞務(wù)增值稅起征點是500元,若請搬運工8人,每人250元。是否未到每個人勞務(wù)起征點,不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
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