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請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款 哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
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2025-01-11
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款 哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
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2025-01-11
這個月付下季度房租,款已付,發票已收到。分錄是不是 借 預付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費用 貸 銀行存款。如果下個月要攤銷房費了,借 管理費用 貸 預付賬款 ?
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2017-03-01
員工報銷辦公用品分錄要計入其他應付款嗎,分錄怎么寫借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-xx借:其他應付款-xx 貸:銀行存款還是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
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2017-12-29
此處為什么不直接做,借管理費用-房租和物管費 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應付款呢?
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2019-11-12
預借差旅費,借方為什么是其他應收款,不是管理費用
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2018-12-05
老師你好 借 管理費用工資 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 直接 借 管理費用工資 貸 銀行存款 去掉可以嗎? 這個沒懂
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2021-12-11
后付房租的賬務處理?計提時:借:管理費用-房租貸:其他應付款付款日:借:其他應付款貸:銀行存款
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2018-07-23
之前有一筆管理費用,我們用銀行付款了,現在人家用現金的形式把錢還給我們。當時我們的分錄是借管理費用,貸銀行存款。現在我們是不是把那個管理費用沖掉他,借現金,貸管理費用(紅色借方)?
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2018-01-05
公司購買下午茶,分錄 直接進費用:借:管理費用--福利 貸:銀行存款 還是:計提:借:應付職工薪酬--福利 貸:管理費用--福利 發放:借:管理費用--福利 貸:銀行存款 應該做哪一種分錄
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2019-06-01
印花稅賬務處理是做借管理費用貸銀行存款嗎?
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2017-12-05
老師,支付稅控系統維護費的分錄 借:管理費用 280 貸:現金 280 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用 -280
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2019-12-27
老師請問 退回服務費 借:銀行存款600 借:管理費用600(紅字) .結轉 借:管理費用600(正數) 貸:本年利潤600 是這樣做嗎?
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2023-07-06
一月份付款了一筆檢測費借:管理費用貸:銀行存款四月來發票了可以直接附票在后面嗎?還是調整前面的分錄借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用貸:預付賬款呢
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2017-06-13
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
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2023-03-13
計提社保借管理費(公司部分)借其他應收款個人部分,貸應付賬款
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2017-11-21
買金稅盤錢問別人借的,借管理費用貸其他應付款嗎
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2020-05-27
請問管理人員預借款(工程建筑)怎么計
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2021-11-11
上月一筆賬:借管理費用貸庫存現金做成了借管理費用貸其他應收款,這個月要怎么改過來
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2023-02-28
公司場地租賃費付了一年的,會計分錄,當月 借:管理費用租金 預付賬款 貸:銀行存款 后面每個月,借:管理費用租金 貸:預付賬款
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2019-10-12
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