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半度咖啡
于2025-01-11 19:59 發布 ??246次瀏覽
張瑞雪老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-01-11 20:02
你好,既然做回沖了,肯定是收到發票了。沖回,借管理費用(負數)貸應付賬款—暫估(負數);再按照發票,做借管理費用,貸應付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
半度咖啡 追問
2025-01-11 21:08
因為我看同事沖回的時候做分錄也做成了 借 管理費用負數 借應付賬款 相當于沖回的應付賬款和之前估價時候的貸方相反
張瑞雪老師 解答
2025-01-11 21:10
一般都是按原分錄紅字沖回。
2025-01-11 21:57
再問個問題,計提伙食費分錄怎么做,然后發放怎么做?是不是 借管理費用-伙食費 貸 應付職工薪酬,發放是 借應付職工薪酬 貸 庫存現金 這樣做對嗎? 還有伙食費需要并入工資薪金交稅嗎?
2025-01-11 22:07
你好,我了解的情況是,大多數公司都把伙食費記入了福利費中。按個稅的規定是需要并入工資薪金的,可是大家都不沒這么做,而且個稅的征收稅務局也不積極的(可能是個稅稅源面廣錢少,征收難度大)。我還見過有公司把公司餐廳放在工會下的。所以,跟大多數吧,不計入。(關鍵是這么多年,還沒見過因為個稅被稅務局請去喝茶了)
2025-01-11 23:34
請問我這個計提和發放的分錄正確嗎?正常是現金發放嗎?還是其他發放形式?
2025-01-11 23:37
方便請您把計提和發放的分錄給我寫下,如果發放有其他形式也幫忙寫在分錄上面,謝謝
2025-01-12 07:38
那個分錄,借管理費用—福利費,貸應付職工薪酬—福利費;借應付職工薪酬—福利費,貸銀行存款/庫存現金。(如果是實物,貸庫存商品。)
2025-01-12 14:42
老師,請問下花木戶的賬怎么做?這種類型的一般有哪些期間費用產生?
2025-01-12 14:44
花木戶?是園林綠化、花圃的賬么?
微信里點“發現”,掃一下
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想問一下借 管理費用 貸 應付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
答: 是的,轉入管理費用就是
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
答: 1.因為除了給了產品公司還交了銷項稅 2.應付賬款應收賬款是含稅的
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
討論
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
應付賬款余下幾百塊沒付不用付了,放那里合適,做成管理費用還是……?
老師,想請教個問題:19年7月份的分錄做錯了,應該是借:管理費用 貸:應付賬款 結果做成了 :借 :管理費用 貸:現金,2020年9月我應該如何調整賬
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
張瑞雪老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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半度咖啡 追問
2025-01-11 21:08
張瑞雪老師 解答
2025-01-11 21:10
半度咖啡 追問
2025-01-11 21:57
張瑞雪老師 解答
2025-01-11 22:07
半度咖啡 追問
2025-01-11 23:34
半度咖啡 追問
2025-01-11 23:37
張瑞雪老師 解答
2025-01-12 07:38
半度咖啡 追問
2025-01-12 14:42
張瑞雪老師 解答
2025-01-12 14:44