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我想問(wèn)問(wèn)期末留底退稅事宜,如果我司2019年3月份沒(méi)有期末留底稅額,需要繳納4萬(wàn)增值稅,可是我們2019年10月份往后每個(gè)月都有期末留底稅額,這種情況是不是不享受期末留底退稅啊?
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2020-07-04
請(qǐng)問(wèn)老師,這張申報(bào)表顯示留底稅額53797.73,這月銷(xiāo)項(xiàng)32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬(wàn)多是不
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2020-05-18
老師,填寫(xiě)增值稅加計(jì)抵減10%,我本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),填了表四后,主表的期末留底稅額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)加上加計(jì)抵減的合計(jì)嗎?
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2019-06-12
建筑業(yè)公司想注銷(xiāo),期末留底稅額怎么辦
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2016-01-14
老師 我們公司7月有留底稅額,現(xiàn)在選擇退稅,我們是第一次退稅 專管員打電話說(shuō)有留底就要退 我選存量留抵稅額 還是選增量留抵稅額
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2022-07-26
老師?收到留抵稅額的分錄如何寫(xiě)(留底退稅是由于上月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),所以有留底稅額,要退稅的情況)
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2022-09-08
老師,本月我司有增值稅期末留底稅額,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師,我因?yàn)樵鲋刀愑辛舻?所以雖然有銷(xiāo)項(xiàng) 也不用交增值稅 ,這種情況是不是就不用寫(xiě)分錄 不管他,
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2019-12-13
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
老師,年底了增值稅留底稅額掛了一個(gè)金額,但實(shí)際沒(méi)有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)了,之前滾下來(lái)的,怎么處理比較合適
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2023-11-22
你好老師,留底稅額是45914.8 是還可以開(kāi)399105.57的含稅價(jià)嗎?
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2020-10-29
請(qǐng)教一下,分期付款的機(jī)械設(shè)備分次取得發(fā)票,匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增,后續(xù)肯定又會(huì)陸續(xù)收到發(fā)票,怎麼處理的
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2021-05-29
老師,這個(gè)期末留底稅額本年累計(jì)是是怎么來(lái)的 ?為啥是31804.2元不應(yīng)該是189587.38(來(lái)自稅務(wù)實(shí)操題目)
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2019-08-15
公司是2018年4月成立的,剛開(kāi)始不知道算稅負(fù)我把進(jìn)項(xiàng)都給抵扣認(rèn)證了,一直到2018年12月每個(gè)月都有留底稅額。現(xiàn)在公司慢慢好轉(zhuǎn),我想開(kāi)始稅務(wù)籌劃算稅負(fù),現(xiàn)在想問(wèn)的是:我12月底留底稅額時(shí)3000元,前面聽(tīng)老師的課說(shuō)算稅負(fù)不用考慮留底稅額,我算了下,如果這樣的話2019年1月底還有有留底稅額2000元,。我想問(wèn)的是:不考慮的這個(gè)期末留底稅額是指的是年底的留底稅額不考慮,還是每個(gè)月期末的留底稅額在計(jì)算稅負(fù)時(shí)都不考慮?也就是在算2月份稅負(fù)時(shí)1月份的留底稅額2000是否考慮計(jì)算在內(nèi)?
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2019-01-18
老師我想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)在稅務(wù)上是不是都不允許留底稅額了 認(rèn)證勾選發(fā)票中的有限稅額可以修改嗎 就是發(fā)票稅額比較大,不想留底,但是額度又大,又不能修改的情況下,如何處理
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2022-09-30
老師,我想問(wèn)下,我當(dāng)月不用交增值稅,那我填了加計(jì)扣除,那我的留底稅額會(huì)增加嗎?
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2022-06-14
老師,請(qǐng)問(wèn)分公司改制子公司,分公司單獨(dú)核算增值稅的留底稅額是否可以轉(zhuǎn)到子公司吶?
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2020-11-24
老師:我的報(bào)表增值稅留底稅額,與申報(bào)表的留底稅額差0.01分,該如何調(diào)?我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀?
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2021-07-09
我現(xiàn)在查歷史勾選數(shù)據(jù)的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)1月的有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 2月確是0 但是我2月也勾選統(tǒng)計(jì)還申報(bào)了增值稅 并且有留底稅額 這是什么原因呢
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2021-04-14
老師?我12月銷(xiāo)售是0,但認(rèn)證了1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅(本來(lái)張發(fā)是11月的,供應(yīng)商遲了開(kāi)票),造成1萬(wàn)留底稅額,12月稅負(fù)是0.但對(duì)于全年稅負(fù)來(lái)說(shuō),我1-11月交稅4萬(wàn),1-11月銷(xiāo)售是100萬(wàn),1到11月的累計(jì)稅負(fù)是4%,我12月認(rèn)證多1萬(wàn),造 成1萬(wàn)留 底,應(yīng)該對(duì)1-12月全年稅負(fù)有影響吧?我認(rèn)為12月全年累計(jì)稅負(fù)是(4-1)/100=3%。對(duì)嗎?
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2021-12-10
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