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內(nèi)部控制的目標(biāo)有哪些
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2022-01-24
上年內(nèi)部控制難以信賴,本次審計(jì)為什么不在實(shí)施控制測試程序
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2021-01-04
老師 有沒有財(cái)務(wù)部績效考核的制度這類的文件
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2016-09-06
老師您好,請問國企單位財(cái)務(wù)部實(shí)行AB崗制度,合適嗎?會有什么影響嗎
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2021-04-25
全電發(fā)票內(nèi)控管理制度
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2023-08-02
免費(fèi)下載財(cái)務(wù)內(nèi)控制度
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2024-03-26
財(cái)務(wù)管理制度的內(nèi)容是不是包括:財(cái)務(wù)工作制度,財(cái)務(wù)收支管理制度,財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部牽制制度,稽核制度,會計(jì)監(jiān)督制度,現(xiàn)金管理制度,銀行管理制度,預(yù)算管理制度,庫存管理制度,固定資產(chǎn)管理制度,費(fèi)用報銷制度,還有什么內(nèi)容嗎
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2020-06-09
24年的會計(jì)實(shí)務(wù):第一章最后一節(jié),講述的是會計(jì)準(zhǔn)則制度體系還是內(nèi)部控制要素的內(nèi)容
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2024-01-25
舉例說明國有企業(yè)內(nèi)部控制中的事前控制的業(yè)務(wù)類型,應(yīng)如何設(shè)置
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2021-05-19
B,評價內(nèi)部控制有效性不是控制測試嗎,為什么穿行測試也能了解
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2023-06-12
老師,另外一個問題,我公司收到區(qū)裏面給的國高企業(yè)認(rèn)定激勵項(xiàng)目扶持資金改計(jì)入哪個科目?謝謝老師
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2019-09-05
內(nèi)部控制測試就是多個穿行測試嗎?最近聽到一種聲音說穿行做1個,而內(nèi)部控制是做多個穿行的,其方法是一樣的,都是對一個完整的循環(huán)全部的測試。 還有人說,內(nèi)部控制測試的方法與穿行的不一樣,穿行是1個完整的循環(huán),而內(nèi)部控制測試可以按照相關(guān)的控制點(diǎn)選取不同的樣本,即對A和B 控制點(diǎn)可以選10個樣本,對于C控制點(diǎn)可以選取5個樣本等等。
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2019-04-29
下列有關(guān)一般控制和應(yīng)用控制的描述中,不正確的是( )。 A、應(yīng)用控制是設(shè)計(jì)在計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中的、有助于達(dá)到信息處理目標(biāo)的控制 B、信息技術(shù)一般控制只會對實(shí)現(xiàn)部分或全部財(cái)務(wù)報告認(rèn)定做出間接貢獻(xiàn) C、如果注冊會計(jì)師計(jì)劃依賴自動應(yīng)用控制、自動會計(jì)程序或依賴系統(tǒng)生成信息的控制時,就需要對相關(guān)的信息技術(shù)一般控制進(jìn)行驗(yàn)證 D、所有的自動應(yīng)用控制都會有一個人工控制與之相對應(yīng)
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2020-03-02
老師你好,請問財(cái)務(wù)部應(yīng)如何把控成本費(fèi)用的開支,如何控制成本,如何控制費(fèi)用?
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2024-07-29
公司現(xiàn)在讓財(cái)務(wù)部制定財(cái)務(wù)制度,參考總部和其他2家子公司的制度看看,制定財(cái)務(wù)制度有什么要注意的地方嗎?
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2018-08-09
對于內(nèi)部控制審計(jì),下列有關(guān)控制測試的時間安排的說法中,錯誤的是(  )。 A.對控制有效性測試的實(shí)施時間越接近基準(zhǔn)日,提供的控制有效性的審計(jì)證據(jù)越有力 B.整合審計(jì)中,控制測試涵蓋的期間無須與財(cái)務(wù)報表審計(jì)中擬信賴內(nèi)部控制的期間保持一致 C.整改后的內(nèi)部控制需要在基準(zhǔn)日之前運(yùn)行足夠長的時間,注冊會計(jì)師才能得出整改后的內(nèi)部控制是否有效的結(jié)論 D.如果信息技術(shù)一般控制有效且關(guān)鍵的自動化信息處理控制未發(fā)生任何變化,注冊會計(jì)師就不需要對該自動化控制實(shí)施前推測試
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2024-03-10
村經(jīng)濟(jì)合作社控股51%的公司適用哪個會計(jì)制度?是公司會計(jì)制度,還是合作社會計(jì)制度
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2022-08-15
注冊會計(jì)師審計(jì)ABC公司2018年度財(cái)務(wù)報表,于2018年12月115日對ABC公司相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行了解、測試與評價。注冊會計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中,關(guān)于控制測試和評價的部分內(nèi)容摘錄如下: (1)在了解內(nèi)部控制后認(rèn)為ABC公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理且得到執(zhí)行,,注冊會計(jì)師打算信賴其內(nèi)控的有效性,對相關(guān)內(nèi)部控制進(jìn)行測試。 (2)選擇2018年1月1日-11月30日作為控制測試樣本總體的所屬期間。 (3)在控制測試的基礎(chǔ)上,形成對ABC公司2018年度內(nèi)部控制有效性的最終評價。 要求:假定不考慮其他條件,請指出注冊會計(jì)師擬定的總體審計(jì)計(jì)劃中關(guān)于控制測試和評價的內(nèi)容存在的缺陷,并提出改進(jìn)建議。 謝謝老師啦!
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2020-06-17
老師為什么內(nèi)部控制越完善固有風(fēng)險越低是錯誤的呢?那為什么還要加強(qiáng)內(nèi)部控制呢?請具體說明一下,。還有ABC為什么正確呢?思考角度在哪里?
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2021-11-07
控制到底有哪些部分組成
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2019-08-28
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