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國稅增值稅申報的時候 ,上期留抵稅額 不是應該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎??填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦啊??
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2017-08-14
老師:出口退稅在離線版填寫完報關單信息后,需要填寫匯總數據那個表,上面的留抵退稅金額是上期增值稅留抵稅額還是還是本期金額。
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2024-02-22
請問一下疫情期間做口罩要扣稅嗎?
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2020-07-01
未交稅費,和期末留抵不一樣怎么辦?
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2018-08-15
網上銷售茶葉,沒正式發票,按食用農產品賣可以嗎?是按無票收入處理嗎?小規模納稅人網上銷售也是季度不超30萬交增值稅嗎
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2020-02-12
老師,如果要計提98000元增值稅,叫你做憑證計提,怎樣計提呢?我做內帳
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2019-11-23
請問一下疫情期間做口罩要扣稅嗎?
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2020-07-01
環評上所說的稅是指什么稅呢?
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2017-08-08
一般納稅人,9月增值稅要交1000元,忘記拿之前購買稅控盤的820元抵減,交了1000元增值稅。請問10月還可以用來抵扣增值稅嗎?
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2017-10-25
去稅務局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報表報怎么填寫,上期增值稅申報表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務局修改嗎?
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2019-06-11
老師,增值稅申報表主表第30欄:本期繳納上期應納稅額 這里的數字就是上期增值稅主表里的34欄:本期應補(退)稅額的數字嗎?我不理解,能通俗解釋一下嗎?
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2020-01-09
增值稅上期留抵稅額
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2023-07-20
稅盤技術維護費交費的當期應納稅額是0,可以做憑證:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用嗎?還是非要等到抵扣的當期才能做憑證?
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2020-07-11
上期沒有計提增值稅,本期直接繳納增值稅的分錄怎么做?
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2019-08-14
(2)推導細節過程 增值稅稅負率 =當期應交增值稅稅款/當期增值稅收入 =(銷項稅額-進項稅額)/當期增值稅收入 =(本期銷項-本期進項-上期留底+進項稅額轉出)/當期增值稅收入 =【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%-雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉出】/當期增值稅收入 =【本期銷售收入*13%-(銷售成本-(期初庫存-期末庫存)*13%-(雜項抵扣+上期留底-進項轉出)/當期增值稅收入)】 這里的雜項抵扣不應該是加嗎,如=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%+雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉出】/當期增值稅收入
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2019-06-14
一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應該怎么填寫呢?上期應交稅額(32欄)是負數。
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2022-11-04
老師,一般納稅人在申報增值稅時,上期有多交增值稅,那當期申報時需要用上期多交的增值稅來抵減,申請表應該怎么填寫呢?上期應交稅額(32欄)是負數。
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2022-11-04
"1?佳佳公司2020年發生以下有關經濟業務 (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克, 單價10元,增值稅稅率為13%,對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元),款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對方代墊運費400元,取得增值稅專用發票,款項尚未支付, 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%,運費按
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2023-03-21
老師,我5月份要給自己買社保,我之前沒有報自己的個稅,請問我5月份報4月的個稅的時候,要增加報我的個稅嗎?
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2016-04-25
稅費計入成本這一說法是不是不嚴謹?例如增值稅、消費稅收回繼續加工。
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2019-03-31
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