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因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補(bǔ)所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
去稅局開丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單要帶什么資料呢
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2017-04-13
增值稅最新規(guī)定,小規(guī)模開具3%普票的免稅、專票按1%的征收率,
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2022-04-01
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
要求: (1)計(jì)算當(dāng)月A企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2) 計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月進(jìn)口煙絲的應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅 消費(fèi)稅和增值稅合計(jì)。 (3)計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月領(lǐng)用特制自產(chǎn)煙絲的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月準(zhǔn)予扣除外購(gòu)煙絲的已納消費(fèi)稅。 (5)計(jì)算甲卷煙廠當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的應(yīng)納消費(fèi)稅 (不含被代收代繳的消費(fèi)稅)
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2021-11-19
進(jìn)口的增值稅我設(shè)置個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)口增值稅可以嗎
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2021-05-20
金稅盤抵扣增值稅怎么申報(bào),然后減免明細(xì)表中選擇哪個(gè)文件?
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2019-09-06
2020年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷售額 50000 元,免稅貨物銷售額 70000 元。該廠當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過程
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2023-07-05
請(qǐng)問大家知道佛山小規(guī)模季度未超過9萬元要交增值稅稅嗎?
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2018-10-17
實(shí)務(wù)中增值稅專票中抵扣聯(lián)用貼進(jìn)憑證中還是放在外面?zhèn)洳?/span>
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2017-05-12
你好,附加稅提示增加一行
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2019-07-14
老板買酒招待客戶開了增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣
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2019-03-19
進(jìn)口交的增值稅,退貨回去沒有申請(qǐng)退進(jìn)口增值稅,那么這個(gè)進(jìn)口的增值稅可以抵扣嗎?
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2017-04-06
老師,施工企業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率一般為多少呀!
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2024-04-22
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報(bào)填寫?
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2020-06-06
某市一家自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材 料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為400萬元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)子抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額64萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的 組成計(jì)稅價(jià)格200萬元。期未留抵稅款12萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額200萬元。收款232萬元仔入銀行。本月出口貨物銷售額 折合人民幣400萬元。 要求: (1)計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額扺減額 (2) 計(jì)算免抵退稅不得免征和抵扣稅額。 (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。 (4)計(jì)算免抵退稅額抵減額。 (5) 計(jì)算出口貨物“免、抵、退”稅額。 (6)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)退稅額。 (7)計(jì)算當(dāng)期免抵稅額。 (8)計(jì)算期末留抵結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額。
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2022-04-06
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報(bào)填寫
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2022-07-15
含稅售價(jià):210 不含稅供貨價(jià):35折,就是:73.5 成本:21.41 含稅供貨價(jià)應(yīng)該是幾折,才能將16%的增值稅以及12%的附加稅轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者
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2018-10-20
家是個(gè)體戶,定的免稅增值稅是2.6萬每月,那家這個(gè)月開3萬發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開5萬發(fā)票那會(huì)交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個(gè)人所的稅嗎?怎么計(jì)算的
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2019-03-26
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