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日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本60000
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2023-12-28
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
公司裝修辦公室的裝修費(fèi)用放在哪個科目下
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2019-10-10
小規(guī)模納稅企業(yè),文化傳播公司,公司的餐費(fèi)應(yīng)放在借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金吧
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2019-10-09
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺,每合舊電機(jī)作價300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
甲企業(yè)購入一臺不需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為20萬元,增值稅稅額為3,2萬元,貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為2500元,增值稅稅額為250元,該固定資產(chǎn)的成本是
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2020-05-14
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺,每合舊電機(jī)作價300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
報稅的增值稅和我賬面上的增值稅相差8分錢,我賬少8分錢怎樣做分錄嗎。
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2020-04-02
老師,下午好!請問下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
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2019-11-08
有房企會計,預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營收入時.要計提增值稅嗎.
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2017-03-16
老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對吧
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2020-03-23
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡易計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03
老師10月份開了紅字信息表,收到負(fù)數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
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2021-11-07
你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
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2019-07-30
公司制作產(chǎn)品銘牌的費(fèi)用應(yīng)計入什么科目?
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2017-03-22
什么是簡易計稅?一般納稅人簡易計稅?還有消費(fèi)者不用向稅務(wù)機(jī)關(guān)交增值稅嘛?
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2019-01-27
請問隔離酒店的住宿費(fèi)與餐飲費(fèi)能合併開立發(fā)票嗎?公司報帳只能開一張
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2022-01-15
老師10月份開了紅字信息表,收到負(fù)數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
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2021-11-07
批發(fā)零售行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少,印花稅交多少合適
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2019-05-13
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價款為20萬元, 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
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