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老師看下這憑証這樣做行? 計提社保做 1.借:管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發費用-社保費10 貸:應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借:應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調整比例款3元 3.借:銀行存款3 貸:管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發費用-社保1
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2019-07-09
請問物業管理由於遲交電費罰款的費用計入那個科目?
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2016-11-26
(3)本月以現金支付的費用為1250元,其中基本生產車間辦公費125元,市內交通費32.5元;供電車間市內交通費72.5元;修理車間外部加エ費240元;廠部管理部門辦公費680元,市內運輸費100元。 (4)本月以銀行存款支付的費用為7350元,其中基本生車間辦公費500元,水費1000元,差旅費700元,設計制圖費1300元;供電車間水費250元,外部修理費900元;修理車間辦公費200元;廠部管理部冂辦公費1500元,水費600元,招待費100元,市話費300元。 (5) 本月應計提固定資產折舊費11000元,其中基本生產車間5000元,供電車間1000元,修理車間2000元,廠部3000元
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2019-04-22
籌建費用現在還要做在長期待攤費用裏嗎
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2019-06-18
想請問 ,客戶受傷賠醫療費給客戶,是要 借 醫療費 貸 現金嗎?
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2019-11-14
管家婆里費用報銷單在哪錄?然後銷售費用,運輸費又在嗎錄,是在同一地方錄嗎
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2021-09-18
印花稅是計在營業費用還是計在管理費用里
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2015-12-11
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關稅 (50000*2%)+運費1500+報關費800+商檢費200=3500 過關已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
請問醫院為了開發新療程所做的案例研究產生的費用,算是研發支出還是銷售費用或是廣告費用呢?
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2019-06-20
老師好,請問物業公司收到各小區交來的物業管理水電費并開發票:借:銀行存款,貸:應收帳款,借:應收帳款,貸:主營業務收入,應交稅費,還是借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費
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2020-04-10
期末銷項大於進項 借 應交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 借 應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 這樣 轉出未交增值稅 期末就沒有餘額
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2019-06-25
企業報銷廣告發布費計入什么科目?是否按行政部門計入管理費用,銷售部門計劃銷售費用
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2019-02-27
12月15日購入原材料一批,增值稅專用發票上註明 價款24000元,增值稅為3120元,運輸費700元,包裝費300元,入庫前挑選整理費用200元,全部款項用銀行存款支付,請完成購入原材料時會計分錄
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2021-06-18
請問老師 , 經由招拍掛購買土地費用和公司之後的建廠費用,能否抵稅
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2019-09-12
想問一下 , 補習班學費退費剛如何做分錄呢? 當初認列時已借現金 貸 課程收入了 , 是不是該直接沖掉 變 借課程收入 貸現金?
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2019-11-14
所得稅匯算清繳期間費用明細表裡面的各項稅費應該填那些數據
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2018-05-07
老師,研發費用記哪個料目?
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2019-04-11
提取年金時需繳多少費用?
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2021-09-09
請問在所得稅申報書中的有列研發費用,就一定要申請研發費用加計扣除嗎
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2019-07-04
將預付款100萬,轉入長期待攤費用,按60個月來攤,分錄點做
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2017-12-21
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