以下關于貨幣資金內部控制的描述中錯誤的是( ).
A:出納員不得兼任稽核、會計檔案保管
B:嚴禁未經授權的機構或人員辦理貨幣資金業務
C:專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次
D:重要貨幣資金支付,由總經理決策和審批
答案解析:
D:重要貨幣資金支付,由總經理決策和審批
以上這道選擇題主要考察的是以上給出的4個選項當中,關于貨幣資金內部控制的描述中錯誤的是哪一個選項說是內容,作為一名企業單位的管理會計,一定要特別的清楚,以上關于貨幣資金內部控制的描述中錯誤的是重要貨幣資金支付,由總經理決策和審批.